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财务部门内控管理制度措施
目录
一、总则...................................................3
1.1制度目的与意义.........................................3
1.2适用范围...............................................4
1.3制度原则...............................................5
二、组织架构与职责.........................................6
2.1财务部门组织架构.......................................7
2.2各岗位职责划分.........................................7
2.3内控管理委员会.........................................8
三、内控体系建立...........................................9
3.1内控体系框架设计......................................10
3.2风险评估与识别........................................11
3.3制定内控政策与流程....................................12
四、内部控制措施..........................................14
4.1采购管理..............................................15
4.1.1供应商选择与评价....................................16
4.1.2采购合同管理........................................17
4.1.3采购付款管理........................................19
4.2销售与收款管理........................................20
4.2.1销售政策与程序......................................21
4.2.2收款流程与记录......................................23
4.2.3坏账处理与风险控制..................................23
4.3资金管理..............................................24
4.3.1现金管理............................................25
4.3.2银行账户管理........................................27
4.3.3收支平衡与资金调度..................................28
4.4存货管理..............................................29
4.4.1存货采购与验收......................................31
4.4.2存货保管与盘存......................................32
4.4.3存货处置与销售......................................33
4.5成本费用管理..........................................34
4.5.1成本预算与核算......................................35
4.5.2费用审批与控制......................................36
4.5.3成本分析与优化......................................37
五、监督与评价............................................39
5.1内部审计职能..........................................40
5.2定期报告制度..........................................41
5.3问题整改与责任追究.............
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