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2025审计工作个人年度总结(3篇).pdfVIP

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博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。——《礼记》

2025审计工作个人年度总结(3篇)

2025审计工作个人年度总结(3篇)

2025审计工作个人年度总结篇1一、20xx年工作完成情况

一是积极开展分公司运营审计项目,有效督促和完善内部控制,提升管理,

解决问题,降低公司运营风险。分别完成了客户资料调阅管理审计、终端补贴

效益审计、BOSS系统账号管理审计、教师节中秋节两节促销活动审计等专项审

计。针对项目审计中发现的问题提出管理建议,促进公司建立健全管理制度、

完善流程,进一步提高管理效率和效果

二是及时进行分公司自审(10万以下)工程建设项目审计,查弊防漏,有

效规范零星建设项目的管理和结算。分别完成营业厅报警设备安装、甘谷六峰

营业厅装修、自助缴费机雨篷安装等22个零星工程审计项目,总计审减5万余

元,为公司在零星建设项目中的规范管理和节约资金起到了一定的推动作用。

三是积极配合省公司审计项目,上下联动,高效审计。分别配合开展了总经

理离任审计、渠道酬金审计、SOx内控测试、工程项目审计等省公司审计项

目,充分确保了省公司审计项目在分公司现场审计的顺利实施和有效完成。

四是充分响应省公司审计双重管理方式,积极参与省公司人员抽调。分公司

审计人员参与人员抽调历时两月,顺利参与完成了全省工程余料审计项目。

二、20xx年工作安排

今年,分公司审计严格按省公司审计集中化管理的要求和指导,以服务发

展、风险防控、效益评价、提升审计价值为目标,充分利用审计工作跨部门的

工作范围和优势,切实发挥内部审计的“监督、评价、服务”三大职能,努力

成为公司控制风险、提升管理、解决问题、健康高效、科学发展的助力部门。

一是按照省公司内部审计集中化管理的要求,积极参与省公司审计部人员抽

调和配合省公司审计工作,严格按照省公司审计部统一安排开展工作。

二是积极开展权限范围内的分公司自审项目。在财务审计、重点领域审计、

审计跟进中强化风险防控,履行好审计的监督职能;在运营审计、效益审计、

经济责任审计、工程审计、审计调查中,强调管理的规范性、真实性、全面

性,履行好审计的评价职能;关注基础管理的健全性和资源配置效率,揭示风

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好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇。——《中庸》

险、发现亮点,彰显审计服务职能

2023审计工作个人年度总结篇2我于20__年8日在上海__会计公司开始实

训,20__年27日结束实训。上海__会计师事务所是一家具有审计、资本核查、

资产评估、工程成本咨询、财务预算审计、项目招标机构、会计人员培训等业

务的社会中介服务机构。

在这50天的实践中,与赵先生的团队、助理张_参加了15个单位的实地工

作和最终草案的审计,获得了宝贵的实践经验。在实训期间,我通常会在课堂

上掌握专业知识和实际情况的综合,然后加强对会计、审计、更好地了解整个

审计过程和相关业务。我将及时介绍这一时期的主要经验。

实训期间,我们的主要审计对象是__省机电集团子公司__集团(包括__生物

制药有限公司、__制药化工有限公司、__公司、__总部、__公园环境工程有限

公司、__投资有限公司)。每次审计的实地工作对我来说是一个很好的练习和改

进的机会,所以我认真对待项目部分配的任务,并按照实践守则的要求执行审

计程序。

在此期间,目部的教师给予了我良好的指导,使我认识到,在坚持独立、客

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