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君子忧道不忧贫。——孔丘
审2025工作总结5篇
审2025工作总结篇1
2025年,我坚持和提升“依法审计、服务发展、关注民生、促进和谐”的审计工作思路,
认真履行法定职责,加强审计机关自身建设,扎实开展“马上就办、真抓实干”作风建设年活
动,深化审计转型升级,全力服务__科学发展跨越发展。现对今年工作进行总结。
一、加强项目计划管理
建立健全以“审计成果为导向”的审计立项机制,认真开展审前调研工作,围绕全面深化
改革与强化权力运行的制约与监督,科学合理制定年度项目计划。加强项目计划进展情况的跟
踪检查,及时掌握计划进度执行情况,协调解决存在的困难与问题,保质保量完成项目计划任
务,并留有余地保障上级审计机关和领导交办任务。
二、提升审计项目质量
严格执行审计项目审理、质量检查、审计项目质量责任追究等制度,严控审计质量风险,
确保审计项目质量。认真听取合理采纳被审计单位的意见和建议,对审计报告中出现的事实不
清、定性不准、处理不当等问题要及时予以纠正,确保每个审计项目程序合规、事实清楚、定
性准确,评价客观,提升审计工作的执行力和公信力。
三、加强绩效审计和自然资源资产离任审计探索
审计干部要打破财政财务收支审计的旧思路,在项目的审计过程中突出绩效审计意识,将
自然资源资产的开发和利用情况作为领导干部任期经济责任审计的重要内容,学习借鉴上级审
计机关和其他区域绩效审计和自然资源资产离任审计的经验和成果,结合审计工作实际,探索
一条符合经济发展特色的绩效审计和自然资源资产离任审计道路。
四、深化审计成果运用和整改工作
狠抓审计项目的整改和成果运用工作:要完善审计整改联动机制,建立健全部门联动机
制,推行联合督查整改制度,特别是对重大审计项目和重点单位会同相关部门开展联合督促整
改工作,做到事事有
太上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此谓不朽。——《左传》
结果、件件有落实。同时,积极争取将审计结果及其整改情况作为各部门和单位考核、奖
惩的重要依据;对整改不到位、屡审屡犯的,要与被审计单位主要负责人进行约谈,严格追责问
责。
要进一步建立健全审计成果分析、转化、运用机制,归纳总结审计工作中发现的带有普遍
性、规律性的问题,挖掘苗头性、倾向性的问题,从制度上、机制上、规律上分析原因,提出
建设性有效性的意见和建议。
审计个人2023工作总结篇2
我在银行任审计员工作一年来,在领导的带领下,在大家的帮助和配合下,我认真履行审
计员工作职责,在规定的职责范围内独立开展工作,按照审计员工作职责开展业务检查,根据
检查内容下发整改书并监督落实整改情况,有效防范了各类事故的发生,确保了全行全年安全
核算无事故、无案件。现将工作情况总结如下。
一、加强学习,不断提高自身素质
按照审计员的“坚强、业务精通”的要求,自年初以来,我始终以提高自身素质为目标,
坚持把学习放在首位,努力提高业务素质和工作水平。一年来,我能够认真学习相关文件制度
等有关规定,掌握了核算和流程,增强了业务分析能力和解决问题的能力,提高了审计水平。
在学习上严格要求自己,认真学习,在学中提高,在学习中进步,从实际需求增加自己学习的
自觉性。通过学习,提高了自身的业务素质,掌握了先进理念,拓宽了视野,增强分析问题、
检查问题、解决问题的能力。
二、扎实做好本职工作
我作为员工,一年来,亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化,使经营
理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升,以及由此带来的岗位分工和收入分配的变
化。各种制度的出台,对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求,工作中注
重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为,也有了更多的预防和惩戒,内控部门是全行监
督部门,深感自己责任重大和工作的重要性,我要扎扎实实做好检查工作。
认真履行审计员工作职责,检查了支行及网点各项执行和业务操作情况,及时发现和纠正
了工作中出现的问题并落实整改情
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