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财务会计试用期的工作总结
目录CONTENTS试用期工作回顾账务处理及报表编制税务申报与筹划内部控制体系建设与完善预算管理及成本控制总结与展望
01试用期工作回顾
参加了公司组织的为期一周的入职培训,熟悉了公司的文化、规章制度、业务流程和财务基础知识。入职培训通过初期的工作实践,逐渐适应了财务会计的岗位要求,掌握了日常账务处理、凭证录入、报表编制等基本技能。岗位适应入职培训及初期适应
负责公司日常账务处理,编制财务报表和财务分析,协助领导进行财务管理和决策。在试用期内,按时完成了各项账务处理工作,编制了准确的财务报表和财务分析,积极参与了公司的财务管理和决策工作。岗位职责与任务完成情况任务完成情况岗位职责
与同事保持良好的沟通和协作,共同完成了公司各项财务工作任务。团队协作通过日常工作和与同事的交流,逐渐提升了自己的沟通能力和表达能力,学会了更好地与同事沟通和协作。沟通能力提升团队协作与沟通能力提升
通过试用期的工作实践和学习,提升了自己的财务专业技能和知识水平。技能提升问题解决能力职业规划在工作中遇到问题时,能够积极寻找解决方案并及时解决问题,提升了自己的问题解决能力。通过试用期的工作体验,对自己的职业规划有了更清晰的认识,明确了未来的职业发展方向和目标。030201个人成长与收获
02账务处理及报表编制
梳理日常账务处理流程熟悉并掌握公司日常账务处理流程,包括收入、成本、费用等核算方法,确保账务处理符合会计准则和公司制度。优化账务处理流程针对现有流程中存在的问题,提出改进建议并协助实施,提高账务处理效率和准确性。日常账务处理流程梳理
报表编制按时编制月度、季度、年度财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,确保报表数据准确、完整。报表分析对财务报表进行深入分析,发现数据异常和潜在问题,为管理层提供决策支持。月度、季度、年度报表编制及分析
关联交易核对与披露关联交易核对定期核对公司与关联方之间的交易数据,确保关联交易披露的准确性和完整性。关联交易披露按照相关法规和公司制度要求,及时披露关联交易信息,保障公司透明度和公信力。
定期整理会计凭证,确保凭证编号连续、附件齐全、装订整齐。凭证整理负责会计档案的归档、保管和借阅登记工作,确保会计档案的安全和完整。档案管理凭证整理及档案管理
03税务申报与筹划
熟悉增值税、企业所得税等税种的申报流程,包括申报时间、申报方式、申报资料准备等。税种申报流程掌握掌握各税种申报表的填写方法,确保数据准确、完整,避免漏报、错报等情况。申报表填写要点在申报前对各项数据进行核对,确保数据的真实性和准确性,防止因数据错误导致的税务风险。申报数据核对增值税、企业所得税等税种申报流程梳理
根据公司的经营情况和财务状况,制定合理的税收筹划方案,降低公司的税负。税收筹划方案制定负责税收筹划方案的实施和跟踪,确保方案的顺利执行,并及时调整方案以适应公司的发展变化。方案实施与跟踪对税收筹划方案的实施效果进行评估,分析方案的优缺点,为今后的税务筹划工作提供参考。实施效果评估税收筹划方案制定及实施效果评估
税务风险识别与防范策略税务风险识别通过对公司经营活动的分析,识别潜在的税务风险,如偷税漏税、虚开发票等。风险防范策略制定针对识别出的税务风险,制定相应的防范策略,如加强内部控制、完善财务管理制度等。风险应对与处理在发生税务风险时,及时采取应对措施,降低风险对公司的影响,并积极与税务机关沟通解决问题。
问题反馈与解决及时向税务机关反馈公司在税务方面遇到的问题,并积极协助税务机关进行调查和解决。沟通技巧掌握熟悉与税务机关沟通的技巧和注意事项,如保持礼貌、清晰表达问题、提供充分证据等。良好关系维护通过与税务机关的积极沟通和合作,建立良好的税企关系,为公司的税务工作提供便利和支持。与税务机关沟通协调经验分享
04内部控制体系建设与完善
评估结果通过对公司现有内部控制体系的全面评估,发现存在部分流程不规范、审批权限不明确、信息沟通不畅等问题。改进建议针对评估中发现的问题,提出具体的改进建议,如优化流程设计、明确审批权限、加强信息沟通等。现有内部控制体系评估及改进建议
VS对公司关键业务流程进行全面梳理,包括采购、销售、生产、库存管理等。优化方案设计针对梳理出的流程问题,设计相应的优化方案,如简化流程、提高自动化程度、加强监控等。流程梳理关键业务流程梳理与优化方案设计
汇报内部审计计划的制定及执行情况,包括审计目标、范围、时间安排等。汇报审计中发现的主要问题及整改情况,包括问题性质、影响程度、整改措施等。审计计划执行情况审计结果及问题整改内部审计工作开展情况汇报
未来内部控制体系发展规划明确未来内部控制体系的发展目标,如提高风险防范能力、促进公司战略目标实现等。发展目标制定具体的内部控制体系发展规划,包括完善制度体
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