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2024年度企业内部审计与内部控制咨询服务合同下载3篇.docxVIP

2024年度企业内部审计与内部控制咨询服务合同下载3篇.docx

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甲方:XXX

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RESUME

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2024年度企业内部审计与内部控制咨询服务合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方联系方式

2.服务内容

2.1审计范围

2.2内部控制咨询内容

2.3服务方式

3.服务期限

3.1服务起始日期

3.2服务结束日期

4.服务费用

4.1费用总额

4.2付款方式

4.3付款期限

5.服务成果

5.1审计报告

5.2内部控制咨询报告

6.服务质量要求

6.1审计质量标准

6.2咨询质量标准

7.保密条款

7.1保密内容

7.2保密期限

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

10.合同解除

10.1解除条件

10.2解除程序

11.合同生效

11.1生效条件

11.2生效日期

12.合同变更

12.1变更条件

12.2变更程序

13.合同解除与终止

13.1解除与终止条件

13.2解除与终止程序

14.合同附件

14.1附件一:服务协议

14.2附件二:付款凭证

第一部分:合同如下:

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.1.1审计机构名称

1.1.2企业名称

1.2合同双方地址

1.2.1审计机构地址

1.2.2企业地址

1.3合同双方联系方式

1.3.1审计机构联系人及电话

1.3.2企业联系人及电话

2.服务内容

2.1审计范围

2.1.1审计年度

2.1.2审计部门

2.1.3审计项目

2.2内部控制咨询内容

2.2.1咨询范围

2.2.2咨询重点

2.2.3咨询方法

2.3服务方式

2.3.1审计方式

2.3.2咨询方式

2.3.3沟通协调机制

3.服务期限

3.1服务起始日期

3.1.12024年1月1日

3.2服务结束日期

3.2.12024年12月31日

4.服务费用

4.1费用总额

4.1.1人民币万元整

4.2付款方式

4.2.1预付款

4.2.2进度款

4.2.3结算款

4.3付款期限

4.3.1预付款:合同签订后日内支付

4.3.2进度款:每完成项工作后日内支付

4.3.3结算款:审计报告提交后日内支付

5.服务成果

5.1审计报告

5.1.1审计报告内容

5.1.2审计报告格式

5.1.3审计报告提交时间

5.2内部控制咨询报告

5.2.1咨询报告内容

5.2.2咨询报告格式

5.2.3咨询报告提交时间

6.服务质量要求

6.1审计质量标准

6.1.1审计程序合规性

6.1.2审计结果准确性

6.1.3审计报告及时性

6.2咨询质量标准

6.2.1咨询内容针对性

6.2.2咨询建议可行性

6.2.3咨询报告实用性

7.保密条款

7.1保密内容

7.1.1审计过程中获取的企业商业秘密

7.1.2内部控制咨询过程中获取的企业信息

7.2保密期限

7.2.1自合同签订之日起至合同终止后年

8.违约责任

8.1违约情形

8.1.1审计机构未按时提交审计报告

8.1.2企业未按时支付服务费用

8.1.3审计机构未能达到约定的服务质量标准

8.1.4企业泄露审计过程中获取的保密信息

8.2违约责任

8.2.1审计机构未按时提交审计报告,企业有权要求赔偿因此

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