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医院纪检监察审计科2025年上半年度工作总结(精选汇编)
一、工作概述
(1)2025年上半年,医院纪检监察审计科在院党委的坚强领导下,深入贯彻落实全面从严治党要求,紧紧围绕医院中心工作,以提升医疗服务质量和保障患者权益为目标,积极开展纪检监察和审计工作。截止至2025年6月底,共开展专项审计5次,涉及资金约3000万元,发现问题10余项,已全部督促整改到位。此外,我们还对全院各部门的廉洁风险进行了全面排查,共发现廉洁风险点20余处,并制定了相应的防控措施。
(2)在纪检监察方面,上半年共受理群众投诉举报30余件,其中涉及医疗服务质量20件,涉及医德医风10件。经过调查核实,对2名违反医疗规范和医德医风的人员进行了处理,对1名涉嫌职务违法的人员移送司法机关。同时,我们加强了对党员干部的日常教育和管理,组织开展了4次党风廉政建设专题学习,覆盖党员干部200余人次,进一步提升了党员干部的廉洁自律意识。
(3)在审计监督方面,我们针对医院财务管理、采购管理、合同管理等方面进行了重点审计,发现了一些管理漏洞和风险点。针对这些问题,我们提出了整改意见和建议,并督促相关部门进行了整改。例如,在对药品采购环节的审计中发现,部分药品采购价格高于市场平均价,经调查核实后,已督促相关部门对采购价格进行调整,避免了不必要的经济损失。通过这些工作的开展,有效提升了医院的内部管理水平,为医院高质量发展提供了有力保障。
二、主要工作内容及成效
(1)2025年上半年,医院纪检监察审计科在深化党风廉政建设和反腐败斗争中发挥了重要作用。我们坚持以问题为导向,强化监督执纪问责,确保医院各项工作的规范运行。具体工作中,我们重点开展了财务审计、采购审计、合同审计和内部控制审计等。通过审计发现,医院在资金管理、物资采购、合同执行等方面存在一定问题,如部分项目预算执行不到位、采购流程不规范、合同条款不严谨等。针对这些问题,我们提出了具体整改建议,并督促相关部门落实整改措施。例如,在财务审计中,我们发现了某部门在资金使用上存在违规现象,及时纠正并追回违规资金50万元,有效防范了财务风险。
(2)在医疗服务质量监督方面,我们通过开展专项检查、明察暗访等方式,对医院各科室的服务质量、医疗安全、医德医风进行了全面检查。上半年共检查科室20余个,发现并纠正服务态度问题10余起,医疗安全风险点5处,医德医风问题3起。同时,我们针对检查中发现的问题,及时向相关部门反馈,并督促其制定整改方案,确保问题得到有效解决。例如,在检查某外科病房时,我们发现存在医护人员服务态度不佳、沟通不畅等问题,经调查核实后,对该科室负责人进行了约谈,并要求其加强科室管理,提高服务质量。
(3)在内部控制建设方面,我们结合医院实际情况,制定了《医院内部控制手册》和《医院内部控制实施细则》,明确了各部门的职责和权限,规范了各项业务流程。同时,我们开展了内部控制培训和评估工作,对全院500余名员工进行了内部控制知识培训,提高了员工的风险意识和内部控制意识。在内部控制评估中,我们重点关注了关键业务流程和关键岗位,对发现的问题提出了整改建议,并跟踪督促整改落实。通过这些工作的开展,医院内部控制体系不断完善,有效防范了风险,提高了管理效率。例如,在采购管理方面,我们优化了采购流程,实现了采购信息透明化,降低了采购成本,提高了采购效率。
三、存在问题及改进措施
(1)尽管在过去半年中取得了一定的成绩,但医院纪检监察审计科在工作中仍存在一些问题和不足。首先,在审计工作方面,我们发现部分科室对审计工作重视程度不够,存在抵触情绪,导致审计工作难以深入开展。其次,在纪检监察方面,对于一些轻微违纪行为,处理力度不够,未能形成足够的震慑作用。此外,审计人员的专业能力有待提升,对复杂业务的理解和判断能力需要加强。
(2)针对上述问题,我们将采取以下改进措施。首先,加强审计人员的专业培训,提高审计人员的业务能力和职业素养,确保审计工作质量。其次,加强与各科室的沟通协作,提高审计工作的透明度,让科室了解审计工作的目的和意义,消除误解和抵触情绪。同时,针对轻微违纪行为,我们将加大处理力度,确保纪律严明。此外,我们将完善审计制度,对审计工作流程进行优化,提高审计工作的效率和效果。
(3)在纪检监察方面,我们将进一步强化对党员干部的教育管理,通过开展党风廉政建设专题教育活动,提高党员干部的廉洁自律意识。同时,我们将加强对医院关键岗位的监督,特别是对资金、物资采购等领域的监管,防止权力滥用和腐败现象的发生。此外,我们将建立完善的违纪违法举报和查处机制,鼓励群众参与监督,形成全社会共同参与的反腐败工作格局。通过这些措施的实施,我们期望能够有效解决现有问题,提升纪检监察审计科的工作水平,为医院的长远发展提供坚实的保障。
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