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- 2025-02-05 发布于山东
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医院审计工作总结(11)
一、审计工作概述
(1)本年度医院审计工作在院领导的正确指导下,按照国家审计署和省审计厅的相关要求,紧紧围绕医院中心工作,以提升医院财务管理水平和医疗服务质量为目标,深入开展了一系列审计工作。全年共完成审计项目XX项,涉及金额XX亿元。其中,对财务收支审计、内部控制审计、专项资金审计等进行了重点检查。审计过程中,我们严格执行审计规范,确保了审计工作的客观、公正、真实。
(2)在审计过程中,我们发现了一些较为突出的问题。例如,部分科室存在违规报销现象,如虚假发票报销、重复报销等,涉及金额XX万元。通过对这些问题的深入调查,我们发现主要原因是部分员工对医院财务管理制度理解不深,或者存在侥幸心理,从而导致违规行为的发生。此外,我们还发现部分科室内部控制存在薄弱环节,如药品采购、医疗设备采购等环节缺乏有效监督,存在一定程度的廉政风险。
(3)针对审计发现的问题,我们及时向医院管理层进行了反馈,并提出了相应的整改建议。医院管理层高度重视,迅速组织相关部门进行整改,并对相关责任人进行了处理。例如,对违规报销的科室进行了通报批评,并对相关责任人进行了经济处罚;同时,加强了科室内部控制建设,对药品采购、医疗设备采购等环节进行了规范,降低了廉政风险。通过一系列整改措施的实施,医院财务管理水平和医疗服务质量得到了明显提升。
二、审计发现的主要问题
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