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保留意见审计报告范文.docxVIP

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保留意见审计报告范文

一、审计背景与目的

根据我国审计法规和相关制度的要求,为了确保企业财务报告的真实性、准确性和完整性,我们对XX公司进行了财务审计。本次审计的主要目的是:评估XX公司财务报表的真实性、合法性和有效性,揭示公司财务状况和经营成果,为公司股东和管理层提供决策依据,同时发现和防止财务违法违规行为。

二、审计范围与方法

1.审计范围:本次审计范围包括XX公司2021年度的资产负债表、利润表、现金流量表以及相关附注等财务报表。

2.审计方法:我们采用了抽样检查、实地调查、询问了解、对比分析等方法,对公司的财务报表进行了全面、深入的审查。

三、审计发现与意见

1.财务报表真实性问

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