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改制清算专项审计报告格式范文.docx

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·报告· 浙万会专[2025]号

改制清算专项审计报告

浙江××集团公司:

我们承受托付,审计了××公司自改制评估基准日至 公司制企业设立登记日(或改制日)期间(200 年月日至200 年月日) 的利润表。这份会计报表由××公司负责;我们的责任是在实施审计工作的根底上对这份会计报表发表意见。

我们依据中国注册会计师独立审计准则打算和实施审计工 作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报 。审计工作包括在抽查的根底上检查支持会计报表金

额和披露的证据,评价治理当局在编制会计报表时承受的会计政策和作出的重大会计估量,以及评价会计报表的整体反映。我们信任,我们的审计工作为发表意

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