- 1、本文档共18页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
企业内部控制模考试题(含答案)
一、单选题(共30题,每题1分,共30分)
1.财务报告需由()进行审计。
A、注册会计师
B、财政局和税务局
C、审计处
D、国家或地方审计署
正确答案:A
2.企业核心技术的创造者和维护者是()。
A、高管人员
B、专业技术人员
C、股东
D、一般员工
正确答案:B
3.《企业内控应用指引第9号--销售业务》的出发点是()。
A、促进企业销售稳定增长、扩大市场份额
B、加强企业核心竞争力
C、促进企业产品质量
D、防范企业市场风险
正确答案:A
4.企业治理层面的组织架构不包括()。
A、董事会
B、监事会
C、内部审计部门
D、股东会
正确答案:C
5.下列各项中,不是内部控制实施主体的是()。
A、外部审计机构
B、董事会
C、监事会
D、全体员工
正确答案:A
6.以下不是信息系统开发的方式有()。
A、联合开发
B、外购调试
C、业务外包
D、自行开发
正确答案:A
7.企业文化、发展战略属于()类应用指引。
A、控制活动类
B、控制手段类
C、控制审计类
D、内部环境类
正确答案:D
8.为保证企业按照计划引进人力资源,企业每年应当根据人力资源规划和生产经营实际需要,制定的计划是()。
A、人力资源需求计划
B、年度生产经营计划
C、企业发展战略
D、资金计划
正确答案:A
9.企业应当根据()制定年度工作计划。
A、发展战略
B、以前年度工作计划
C、全面预算
D、管理制度
正确答案:A
10.(),科索委员会提出了《内部控制--整合框架》,该框架是内部控制发展历程中一座重要的里程碑。
A、1992年9月
B、2010年4月
C、2013年5月
D、2008年5月
正确答案:A
11.下列各项中,不适合外包业务的是()。
A、核心业务
B、IT服务
C、资信调查
D、物业管理
正确答案:A
12.信息系统发挥作用的阶段()。
A、运行阶段
B、规划阶段
C、开发建设阶段
D、维护阶段
正确答案:A
13.下列机构中,应当对内部控制评价报告的真实性负责的是()。
A、监事会
B、总经理办公会
C、董事会
D、股东会
正确答案:C
14.下面有关内部控制的说法中错误的是()。
A、内部控制是控制的一个过程,这个过程是需要全员的参与,包括董事会、管理层、监事会都需要参与进来,但不包括员工
B、内部控制的思想是以风险为导向的控制
C、内部控制是一种管理,
D、内部控制是一种合理保证
正确答案:A
15.内部信息沟通是指()。
A、通过正式系统以外的途径进行的沟通
B、企业与利益相关者之间信息的沟通
C、在企业正式结构、层次系统进行的沟通
D、企业经营、管理所需的内部信息、外部信息在企业内部的传递与共享
正确答案:D
16.内部控制评价报告应当报经()批准后对外披露或报送相关部门。
A、内部审计部门
B、董事会或类似权力机构
C、股东大会
D、高级管理层
正确答案:B
17.我国企业内部控制规范体系以()为指导,被称为中国版的《萨班斯法案》。
A、《企业内部控制评价指引》
B、《企业内部控制审计指引》
C、《企业内部控制应用指引》
D、《企业内部控制基本规范》
正确答案:D
18.企业的工程项目一般应当采用()的方式,择优选择具有相应资质的承包单位和监理单位。
A、熟人介绍
B、分包
C、公开招标
D、转包
正确答案:C
19.下列选项中,发出时不需要经过特别授权的物资有()。
A、贵重商品
B、危险品
C、设备
D、大批存货
正确答案:C
20.企业应建立固定资产清查制度,至少()全面清查,保证固定资产账实相符、及时掌握资产盈利能力和市场价值。
A、半年
B、二年
C、三年
D、每年
正确答案:D
21.担保业务不相容岗位不包括()。
A、担保业务的审批与核对
B、担保业务的审批与执行
C、担保业务的评估与审批
D、担保业务的执行和审核
正确答案:A
22.注册会计师认为财务报告内部控制存在一项或多项重大缺陷的,除非审计范围受到限制,应当对财务报告内部控制发表()。
A、带强调事项段的标准意见
B、否定意见
C、标准意见
D、无法表示意见
正确答案:B
23.货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。
A、内部审计
B、管理决策者
C、员工的业务素质
D、员工的职业道德
正确答案:B
24.企业研发活动的最终目的是()。
A、申请专利
B、转化为经济效益
C、贡献社会
D、打垮竞争对手
正确答案:B
25.企业的筹资方案一般由()提出。
A、筹资部门
B、财务部门
C、需求部门
D、生产部门
正确答案:B
26.企业办理担保业务,受理申请后的下一流程是()。
您可能关注的文档
- 1+X室内设计练习题.docx
- 变电检修工专业理论测试题及答案.docx
- 病原生物学与免疫学测试题含答案.docx
- 财务管理习题+参考答案.docx
- 财政学模拟练习题(含参考答案).docx
- 茶艺师练习题库含答案.docx
- 茶艺师中级考试模拟题.docx
- 宠物美容复习题(附参考答案).docx
- 初级消防员职业鉴定模拟试题+参考答案.docx
- 大学生安全教育考试题及答案 (2).docx
- 2025至2030年中国标准型标签数据监测研究报告.docx
- 2025至2030年中国EMI导电屏蔽材数据监测研究报告.docx
- 2025至2030年中国臂架数据监测研究报告.docx
- 2010-2023历年河北省衡水中学高三上学期四调考试政治试卷版.docx
- 2025至2030年中国不锈钢雕塑产品数据监测研究报告.docx
- 2010-2023历年陕西省旬阳中学高一第二学期期末化学试卷(带解析).docx
- 2025至2030年中国笔记本电脑支架数据监测研究报告.docx
- 2010-2023历年江苏省连云港市高三摸底(高二下期末)考试历史试卷(带解析).docx
- 2025至2030年中国爱维心口服液数据监测研究报告.docx
- 2025至2030年中国标牌印制产品数据监测研究报告.docx
文档评论(0)