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审计学案例分析题及答案57795.pdfVIP

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操千曲尔后晓声,观千剑尔后识器。——刘勰

《审计学》案例分析题及答案

四、相容职务的分析

(一)[资料]昌运锅炉厂有以下一些工作:

(1)批准物资采购的工作;

(2)执行物资采购的工作;

(3)对采购的物资进行验收的工作;

(4)物资保管和发放的工作;

(5)物资保管账的记录工作;

(6)物资明细账的记录工作;

(7)物资总分类账的记录工作;

(8)物资的定期清查工作;

(9)物资的账实核对工作;

(10)物资明细账和总账的核对工作

[要求]分析该厂上述工作中,哪些是不相容职务,并说明理由。

(二)[资料]东方贸易公司请你就下列问题提供咨询服务,该公司有三位员

工必须分担下列工作:

(1)记录并保管总账;

(2)记录并保管应付账款明细账;

操千曲尔后晓声,观千剑尔后识器。——刘勰

(3)记录并保管应收账款明细账;

(4)记录货币资金日记账;

(5)保管,填写支票;

(6)发出销货退回及折让的贷项通知单;

(7)调节银行存款日记账与银行存款对账单;

(8)保管并送存现金收入。

上述工作中,除6,7两项工作量较小外,其余各项工作量大体相当。

[要求]假如这三位职工的能力都不成问题,而且只需要他们做上面列出的工

作。请根据上述资料,说明应如何将这八项工作分配给三位职工,才能达到内部

控制制度的要求。

五、内部控制制度的分析

[资料]大中华剧院的出纳员在剧院专设的售票室负责售票,收款工作,每日

各场次所出售的戏票,电影票均事先连续编号。顾客一手交钱,出纳员一手交票。

顾客买票后须将入场券交给收票员才能进入剧院,收票员将入场券撕成两半,正

券交还给顾客,副券则投入加锁的票箱中。

[要求]

1.请问本例中在现金收入方面采取了哪些内部控制措施

2.假设售票员与收票员串通窃取现金收入,他们将采取哪些行动

操千曲尔后晓声,观千剑尔后识器。——刘勰

3.对串通舞弊行为,采取何种措施可以揭发

4.剧院经理可采取哪些手段使其现金内部控制达到最佳的效果

六、审计报告的编制

(一)[资料]20X2年12月,环宇公司的原材料计价方法由于价格上升做了

变动,将原来的先进先出法改为后进先出法。由于这一方法变动,使本年末原材

料成本减少了万元。年末,试算平衡表已经按改变后的方法编制完成,会计方法

的变动及对财务报表的影响已在报表附注中做了说明。

[要求]假定上述原材料计价方法的变动是合理的,审计人员应发表哪一种审

计意见试编制一份恰当的审计报告(范围段略)。

(二)[资料]注册会计师曹家德,吉刚于20X4年3月15日完成对鸿图股份

有限公司20X3年度会计报表审计的外勤工作,包括完成各项规定审计程序。假

定20X2年度会计报表审计工作也由他们俩共同完成。除以下几个事项外,曹家

德、吉刚在编制审计报告时予以考虑外,其他条件符合出具无保留意见审计报告

的要求。

1.审计过程中发现的需要调减利润400万元的调整事项。鸿图公司已做调

整。

公司诉讼鸿图公司的某赔偿案,经长达一年半的审理,已于20X4年1月15

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