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审计年度总结集合(精选30篇).pdf

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审计年度总结集合(精选30篇)

审计年度总结集合篇1

我校内部审计小组根据教育局审计室20年度年初工作计划和学校内部审计计

划,在本年度完成了以下工作:

主要工作内容:

一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解

决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进

型转变。

二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具

体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经

费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教

育经费保障体制中的作用。

三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一

审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活

动特点,今年我校内部审计的主要内容有:

1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入

账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。

2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支

出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内

审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。

3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固

定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。

4、对学校的负债也作了相应审计,学校从年后没有产生新债,更没有举债

消费。

5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校收费合理,只

按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公

示。并对学生生活费给予了补助。

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成了教育局安排的各项工作。

审计工作中的措施

1、严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的认识。在具体审计

工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。

2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸

清楚,又抓重点问题进行深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的办

法。

3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计全过程质量控

制,将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底

稿、审计报告等审计工作的各个环节。

4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。

审计年度总结集合篇2

X年,我应聘成为XX公司的一员,承蒙领导信任,我履职集团审计部岗位。在

工作当中,我学习到了许多先进管理经验和知识。半年来,在公司领导的关怀和指

导下,我与审计部近两任经理一道,带领审计部的全体同仁按照审计计划,积极主

动地开展内部审计工作。组织(参与)XX年后续审计、专项审计和日常监控,编写

(复核)审计工作底稿与审计工作报告,主持部门工作会议,组织审计人员进行业

务学习,参加公司管理制度评审。经过大家的共同努力,内审工作取得了一定的成

绩,主要表现在:1、;2、审计人员的工作能力逐步提高,审计工作也逐步规范;

3、被审计单位对审计工作逐渐认同、理解,集团审计部的管控职能正逐步得到体

现。但仍存在一定的不足,这与领导对我们的期望和要求还存有较大的差距,不过

我相信有公司领导的信任,有各部门及各子公司管理层的理解、支持和配合,再加

上我们全体审计人员的勤奋工作、以身作则,公司的内审工作一定会干得有声有

色。下面我从三个方面汇报个人工作:

一、XX年工作总结

1、后续审计、跟踪

为验证各责任单位对“年度审计发现问题”的自查自纠情况,在董事会的安

排下,我任组长带领审计专员对XX公司从、

、制度执行、等方面进行了后续跟踪审计。为确保审计工作顺利进行,我们结

合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况,编制了操作性和针对性较强的审计方

案,并对关联事项进行了细化和完善,对各单位上报的相关整改回复资料进行认真

的归类和梳理,充分做好审前准备工作。进行现场审计前,组织召开审前会议,进

一步明确审计范围和审计目标,提高各子公司管理层的认知度。从后续审计初期的

情况来看,由于大部分整改回复与实际整改情况不完全相符,通过审计组细致、耐

心地帮助相关人员落实整改措施,后续审计从XX月X日开始至X月XX日结束,整改率

达到%。后续审计报告如实地反映出后续审计的情况后,引起了集团高层的高度重

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