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财务审计操作指南
TOC\o1-2\h\u21033第一章财务审计概述 3
317701.1审计目的与范围 3
62151.1.1审计目的 3
27351.1.2审计范围 3
245401.1.3审计程序 4
60391.1.4审计方法 4
21837第二章审计准备 4
34311.1.5审计计划的目的与要求 4
290831.1.6审计计划编制的步骤 5
161071.1.7审计证据的种类 5
191741.1.8审计证据收集的原则 5
261501.1.9审计证据收集的方法 6
179191.1.10审计工作底稿的定义与作用 6
10481.1.11审计工作底稿制作的要求 6
65481.1.12审计工作底稿制作的方法 6
28597第三章内部控制测试 7
224641.1.13内部控制环境概述 7
55721.1.14内部控制环境评价内容 7
63981.1.15内部控制环境评价方法 7
144531.1.16内部控制有效性概述 7
316941.1.17内部控制有效性测试内容 8
135561.1.18内部控制有效性测试方法 8
16931.1.19内部控制缺陷概述 8
179871.1.20内部控制缺陷识别内容 8
96301.1.21内部控制缺陷识别方法 8
14360第四章财务报表审计 9
32571.1.22资产负债表审计概述 9
208941.1.23资产负债表审计程序 9
178581.1.24资产负债表审计重点 9
162001.1.25利润表审计概述 10
137161.1.26利润表审计程序 10
153721.1.27利润表审计重点 10
303971.1.28现金流量表审计概述 10
322051.1.29现金流量表审计程序 10
79091.1.30现金流量表审计重点 11
17849第五章财务分析 11
276691.1.31偿债能力比率 11
155871.1.32营运能力比率 12
3911.1.33盈利能力比率 12
180181.1.34发展能力比率 12
224421.1.35营业收入趋势分析 12
316771.1.36净利润趋势分析 12
249471.1.37资产总额趋势分析 13
280171.1.38负债总额趋势分析 13
146611.1.39现金流量趋势分析 13
206821.1.40营业收入预测 13
312121.1.41净利润预测 13
198181.1.42资产总额预测 13
195721.1.43负债总额预测 13
287271.1.44现金流量预测 13
14841第六章审计抽样 13
139571.1.45随机抽样 14
21981.1.46分层抽样 14
316691.1.47系统抽样 14
258801.1.48确定抽样误差范围 14
93731.1.49选择合适的抽样方法 15
264181.1.50合理确定样本量 15
326361.1.51加强样本质量监控 15
113131.1.52描述性统计分析 15
174801.1.53假设检验 15
257411.1.54推断总体特征 16
165271.1.55提出审计建议 16
21193第七章错误与舞弊审计 16
213201.1.56错误的概念与分类 16
282831.1.57错误识别方法 16
164501.1.58错误识别注意事项 16
134321.1.59舞弊的概念与分类 17
246101.1.60舞弊识别方法 17
136851.1.61舞弊识别注意事项 17
63941.1.62错误处理 17
160291.1.63舞弊处理 18
11532第八章审计报告 18
5100第九章审计质量控制 19
61971.1.64审计质量标准的定义与重要性 19
128801.1.65审计质量标准的主要内容 19
148601.1.66审计质量标准的实施与监督 20
327331.1.67审计质量保证的定义与目标 20
147941.1.68审计质量保证的措施 20
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