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二零二四年度内部控制与内部控制审查咨询服务合同范本.docxVIP

二零二四年度内部控制与内部控制审查咨询服务合同范本.docx

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甲方:XXX

乙方:XXX

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RESUME

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二零二四年度内部控制与内部控制审查咨询服务合同范本1

本合同目录一览

1.合同订立

1.1合同双方基本信息

1.2合同订立日期

1.3合同签订地点

2.服务内容

2.1内部控制咨询服务

2.1.1内部控制体系设计

2.1.2内部控制制度修订

2.1.3内部控制执行情况评估

2.2内部控制审查服务

2.2.1内部控制审查程序

2.2.2内部控制审查报告

2.2.3内部控制审查结果反馈

3.服务期限

3.1合同起始日期

3.2合同终止日期

4.服务费用

4.1费用总额

4.2费用支付方式

4.3费用支付时间

5.服务质量要求

5.1服务成果标准

5.2服务进度要求

5.3服务效果评价

6.信息保密

6.1双方保密义务

6.2保密信息范围

6.3保密期限

7.违约责任

7.1违约行为定义

7.2违约责任承担

7.3违约赔偿计算

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决程序

9.合同解除

9.1合同解除条件

9.2合同解除程序

9.3合同解除后果

10.合同生效

10.1合同生效条件

10.2合同生效时间

11.合同变更与终止

11.1合同变更程序

11.2合同变更内容

11.3合同终止条件

12.合同附件

12.1附件一:内部控制体系设计模板

12.2附件二:内部控制制度修订模板

12.3附件三:内部控制执行情况评估报告模板

12.4附件四:内部控制审查报告模板

13.其他约定

13.1双方权利义务

13.2合同履行监督

13.3合同解除通知

14.合同签订与生效

14.1合同签订程序

14.2合同生效条件

14.3合同生效时间

第一部分:合同如下:

第一条合同订立

1.1合同双方基本信息

甲方(服务提供方):名称、地址、法定代表人、联系方式

乙方(服务接受方):名称、地址、法定代表人、联系方式

1.2合同订立日期:二零二四年月日

1.3合同签订地点:甲方所在地

第二条服务内容

2.1内部控制咨询服务

2.1.1内部控制体系设计

根据乙方提供的业务背景和需求,甲方将为乙方提供内部控制体系设计服务,包括但不限于风险评估、控制活动设计、信息与沟通、监督等环节。

2.1.2内部控制制度修订

甲方将对乙方现有的内部控制制度进行修订,确保制度符合最新法律法规和内部控制要求。

2.1.3内部控制执行情况评估

甲方将对乙方的内部控制执行情况进行评估,包括但不限于内部控制制度执行的有效性、内部控制流程的合理性、内部控制风险的识别与控制等。

2.2内部控制审查服务

2.2.1内部控制审查程序

甲方将按照国家相关法律法规和内部控制要求,制定内部控制审查程序,确保审查过程规范、公正、有效。

2.2.2内部控制审查报告

甲方完成内部控制审查后,将向乙方提交内部控制审查报告,内容包括但不限于审查目的、审查范围、审查方法、审查结果、改进建议等。

2.2.3内部控制审查结果反馈

甲方将根据内部控制审查结果,与乙方沟通,提出改进措施,并协助乙方实施改进。

第三条服务期限

3.1合同起始日期:二零二四年月日

3.2合同终止日期:二零二四年月日

第四条服务费用

4.1费用总额:人民币万元整

4.2费用支付方式:分期支付,具体支付时间及比例由双方另行协商确定。

4.3费用支付时间:根据服务进度及合同约定支付。

第五条服务质量要求

5.1服务成果标准

甲方提供的服务成果应符合国家相关法律法规、内部控制要求,以及乙方实际需求。

5.2服务进度要求

甲方应在合同约定的服务期限内完成各项服务内容,确保服务进度符合合同要求。

5.3服务效果评价

乙方有权对甲方提供的服务效果进行评价,评价结果作为合同履行的重要依据。

第六条信息保密

6.1双方保密义务

甲方和乙方在履行合同过程中,对涉及对方商业秘密、技术秘密等保密信息负有保密义务。

6.2保密信息范围

保密信息包括但不限于:合同内容、服务成果、乙方业务信息、技术资料等。

6.3保密期限

保密期限自合同生效之日起至合同终止后年。

第七条违约责任

7.1违约行为定义

违约行为包括但不限于:未按时完成服务、服务质量不符合约定、泄露保密信息等。

7.2违约责任承担

甲方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失等。

7.3违约赔偿计算

违约赔偿金额根据实际损失及合同约定进行计算。

第八部分:合同

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