网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

二零二四年度内部控制规范与行政事业单位财务风险控制合同3篇.docxVIP

二零二四年度内部控制规范与行政事业单位财务风险控制合同3篇.docx

  1. 1、本文档共56页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方:XXX

乙方:XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

二零二四年度内部控制规范与行政事业单位财务风险控制合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方地址

1.4合同双方联系方式

2.合同签订背景

2.1合同签订原因

2.2合同签订目的

3.合同期限

3.1合同开始日期

3.2合同结束日期

4.内部控制规范

4.1内部控制原则

4.2内部控制组织架构

4.3内部控制制度

4.4内部控制执行

5.财务风险控制

5.1财务风险识别

5.2财务风险评估

5.3财务风险预警

5.4财务风险应对

6.财务管理要求

6.1资金管理

6.2资产管理

6.3成本管理

6.4费用管理

7.监督检查

7.1监督检查主体

7.2监督检查内容

7.3监督检查方式

7.4监督检查结果处理

8.合同履行

8.1合同履行主体

8.2合同履行义务

8.3合同履行责任

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约赔偿

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3合同解除后的处理

12.合同生效与终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

12.3合同终止后的处理

13.合同附件

13.1附件一:内部控制规范

13.2附件二:财务风险控制措施

13.3附件三:其他相关文件

14.其他约定事项

第一部分:合同如下:

第一条合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方:行政事业单位

乙方:内部控制咨询服务公司

1.2合同双方法定代表人

甲方法定代表人:

乙方法定代表人:

1.3合同双方地址

甲方地址:省市区路号

乙方地址:省市区路号

1.4合同双方联系方式

第二条合同签订背景

2.1合同签订原因

鉴于甲方在内部控制和财务风险控制方面存在一定问题,为提高内部控制水平,降低财务风险,经双方友好协商,达成一致,签订本合同。

2.2合同签订目的

本合同旨在明确双方在内部控制规范与行政事业单位财务风险控制方面的权利、义务和责任,确保甲方内部控制和财务风险控制工作的顺利进行。

第三条合同期限

3.1合同开始日期

本合同自2004年1月1日起生效。

3.2合同结束日期

本合同有效期为一年,自合同生效之日起计算。

第四条内部控制规范

4.1内部控制原则

(1)合法性原则;

(2)完整性原则;

(3)有效性原则;

(4)独立性原则;

(5)及时性原则。

4.2内部控制组织架构

甲方设立内部控制领导小组,负责组织、协调、监督内部控制工作的开展。

4.3内部控制制度

甲方根据本合同要求,制定和完善内部控制制度,包括但不限于财务管理制度、采购管理制度、资产管理制度等。

4.4内部控制执行

甲方应按照内部控制制度要求,切实执行内部控制措施,确保内部控制工作的有效实施。

第五条财务风险控制

5.1财务风险识别

乙方协助甲方识别财务风险,包括但不限于市场风险、信用风险、操作风险等。

5.2财务风险评估

乙方根据识别的财务风险,对风险进行评估,确定风险等级。

5.3财务风险预警

乙方对评估出的高风险,及时向甲方发出风险预警,并提出应对措施。

5.4财务风险应对

甲方根据乙方提供的风险应对措施,采取措施降低财务风险。

第六条财务管理要求

6.1资金管理

甲方应建立健全资金管理制度,确保资金安全、合规使用。

6.2资产管理

甲方应加强资产管理,确保资产保值增值。

6.3成本管理

甲方应加强成本管理,降低成本费用。

6.4费用管理

甲方应加强费用管理,合理控制费用支出。

第七条监督检查

7.1监督检查主体

本合同的监督检查主体为甲方内部控制领导小组。

7.2监督检查内容

监督检查内容包括但不限于内部控制制度执行情况、财务风险控制情况等。

7.3监督检查方式

监督检查方式包括但不限于现场检查、查阅资料、询问相关人员等。

7.4监督检查结果处理

监督检查结果应及时反馈给甲方内部控制领导小组,并由其作出处理决定。

第一部分:合同如下:

第八条合同履行

8.1合同履行主体

本合同由甲乙双方共同履行,各自承担相应的责任和义务。

8.2合同履行义务

8.2.1甲方义务

(1)按照合同约定,及时向乙方支付服务费用;

(2)配合乙方开展内部控制规范与财务风险控制工作;

(3)确保提供的信息真实、准确、完整。

8.2.2

文档评论(0)

156****6491 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档