- 1、本文档共33页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
审计毕业实习报告
目录contents实习背景与目的审计工作流程体验审计方法与技巧学习案例分析与实践操作问题解决与能力提升总结与展望
01实习背景与目的
单位名称单位性质主营业务规模及员工数实习单位简X会计师事务所民营企业财务报表审计、税务咨询、企业内控咨询等拥有数十名专业审计人员,规模逐渐扩大
实习岗位审计助理主要职责协助审计人员进行底稿整理、数据录入、函证发放等工作;参与现场审计,了解审计流程和实际操作;在指导下完成部分简单的审计任务。实习岗位与职责
通过实习,将所学理论知识与实际操作相结合,提高审计专业技能。提高专业技能了解行业现状积累实践经验深入了解审计行业的发展趋势和市场需求,为未来职业规划提供参考。通过参与实际项目,积累宝贵的实践经验,为求职和职业发展打下坚实基础。030201实习目的与意义
实习时间实习地点工作时间请假与休息实习时间安排2023年3月1日至2023年6月30日周一至周五,上午9:00至下午6:00,中午休息1小时XX会计师事务所办公地点实习期间如需请假或休息,需提前向导师和单位负责人申请,经批准后方可安排。
02审计工作流程体验
审计计划阶段确定审计对象和目标了解被审计单位的基本情况,明确审计目的和范围。制定审计计划根据审计目标,制定详细的审计计划,包括审计时间、人员分工、审计方法等。风险评估对被审计单位进行初步风险评估,确定可能存在的风险点。
对被审计单位的内部控制制度进行测试,评估其有效性和合规性。内部控制测试根据审计计划,对被审计单位的财务报表、账簿、凭证等进行详细审查,核实其真实性和准确性。实质性测试收集充分的审计证据,支持审计结论和建议。审计证据收集审计实施阶段
03与被审计单位沟通就审计报告内容与被审计单位进行沟通,确保双方对审计结果有充分理解。01整理审计结果对审计过程中发现的问题进行整理和分析,形成初步审计意见。02编写审计报告根据审计结果,编写审计报告,详细阐述审计发现、结论和建议。审计报告阶段
对被审计单位的整改情况进行跟踪检查,确保问题得到妥善解决。跟踪审计整改将审计过程中形成的资料进行整理归档,以备后续查阅和使用。归档审计资料对本次审计工作进行总结,提炼经验教训,为今后的审计工作提供参考。总结经验教训后续工作跟进
03审计方法与技巧学习
包括会计记录、第三方确认、内部文件等。了解审计证据的种类和来源如询问、观察、检查、重新计算等。掌握审计证据的收集方法建立审计证据清单,对证据进行分类、编号和归档。学习如何整理审计证据确保收集的证据足以支持审计结论,且来源可靠、内容相关。注意审计证据的充分性和适当性审计证据收集与整理
审计抽样技术应用了解审计抽样的基本概念和原理明确总体、样本、抽样风险等概念。掌握审计抽样的步骤和方法确定抽样总体、定义抽样单元、选择抽样方法、确定样本量等。学习如何评估抽样结果根据样本的审计结果推断总体的特征,并评估抽样风险。注意抽样技术在不同审计领域的应用如财务报表审计、内部控制审计等。
了解分析性复核程序的目的和作用通过比较、分析数据之间的关系来发现异常或错误。如比率分析、趋势分析、结构分析等。确定分析对象、收集数据、进行计算和比较、分析差异和原因等。如数据可靠性、行业特性等因素可能影响分析结果。掌握分析性复核程序的方法学习如何执行分析性复核程序注意分析性复核程序的局限性分析性复核程序执行
ABCD信息技术在审计中应用了解信息技术对审计的影响包括提高审计效率、改变审计方式等。学习如何利用信息技术进行审计如数据采集、数据转换、数据分析等。掌握常用的审计软件和工具如审计管理系统、数据分析工具等。注意信息技术在审计中的风险如数据安全、系统可靠性等问题需要特别关注。
04案例分析与实践操作
审计结论与建议根据审计结果,得出财务报表的审计结论,提出改进意见和建议,如加强内部控制、调整会计政策等。审计对象与审计目标明确财务报表审计的对象,包括资产负债表、利润表和现金流量表等,确定审计目标,如发现重大错报、漏报等。审计程序与方法详细介绍财务报表审计的程序和方法,如风险评估、控制测试、实质性程序等,以及具体运用的审计技巧,如分析性复核、抽样审计等。案例分析与问题发现结合实际案例,分析财务报表审计中可能遇到的问题和难点,如收入确认、存货计价等,并探讨如何运用审计方法和技巧来发现问题。财务报表审计案例分析
内部控制基本概念与要素介绍内部控制的基本概念、目标和要素,如控制环境、风险评估、控制活动等。案例分析与问题发现结合实际案例,分析内部控制评价中可能遇到的问题和难点,如控制缺陷的认定、评价结论的确定等,并探讨如何运用评价方法和技巧来发现问题。内部控制改进建议根据评价结果,提出内部控制的改进意见和建议,如完善控制流程、加强人员培训等。内部控制评价程序与
您可能关注的文档
- 学校教研教学计划.pptx
- 学校教研组工作计划.pptx
- 学校教育个人教学工作计划.pptx
- 学校新教师培训工作计划.pptx
- 学校春季学期德育工作计划.pptx
- 学校春季防火工作总结.pptx
- 学校暑假三下乡实践总结.pptx
- 学校校长优秀述职报告.pptx
- 学校民主管理和校务公开工作的自查报告.pptx
- 学校物理化组教师工作总结.pptx
- 2024年陕西咸阳亨通电力(集团)有限公司供电服务业务部直聘用工招聘145人笔试参考题库附带答案详解 .docx
- 2024年中建四局土木工程有限公司校园招聘笔试参考题库附带答案详解 .docx
- 2024年四川雅茶贸易有限公司公开招聘和考察聘用人员3人笔试参考题库附带答案详解 .docx
- 2024年中国烟草总公司辽宁省公司公开招聘拟录用人员(166人)笔试参考题库附带答案详解 .docx
- 2024江苏连云港中诚物业管理有限公司招聘工作人员1人笔试参考题库附带答案详解 .docx
- [毕节]2025年贵州毕节市引进人才649人笔试历年参考题库附带答案详解.docx
- 2024年度中国东航技术应用研发中心有限公司校园招聘笔试参考题库附带答案详解 .docx
- 2024年福建省厦门盐业有限责任公司春季人才招聘1人笔试参考题库附带答案详解 .docx
- 2024年山东省环保发展集团绿能有限公司职业经理人招聘2人笔试参考题库附带答案详解 .docx
- 2024年安徽滁州郊源阳光电力维修工程有限责任公司招聘41人(第一批次)笔试参考题库附带答案详解 .docx
文档评论(0)