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2024版国有企业内部审计与廉洁从业监督合同1
本合同目录一览
1.合同双方基本信息
1.1审计机构名称
1.2审计机构地址
1.3被审计单位名称
1.4被审计单位地址
2.审计目的与范围
2.1审计目的
2.2审计范围
3.审计程序与方法
3.1审计程序
3.2审计方法
4.审计时间与期限
4.1审计开始时间
4.2审计结束时间
4.3审计期限
5.审计人员与职责
5.1审计人员
5.2审计人员职责
6.审计费用与支付
6.1审计费用
6.2支付方式
6.3支付时间
7.隐私保护与保密
7.1隐私保护
7.2保密要求
8.审计报告与结论
8.1审计报告
8.2审计结论
9.审计结论的运用与反馈
9.1审计结论的运用
9.2审计反馈
10.违约责任
10.1审计机构违约责任
10.2被审计单位违约责任
11.合同解除与终止
11.1合同解除条件
11.2合同终止条件
12.争议解决
12.1争议解决方式
12.2争议解决机构
13.合同生效与变更
13.1合同生效条件
13.2合同变更程序
14.合同附件与补充协议
第一部分:合同如下:
1.合同双方基本信息
1.1审计机构名称:审计有限责任公司
1.2审计机构地址:省市区路号
1.3被审计单位名称:国有企业
1.4被审计单位地址:省市区路号
2.审计目的与范围
2.1审计目的:本次审计旨在评估国有企业在财务报告、内部控制和合规性方面的状况,以确保财务信息的真实、公允和合规。
2.2审计范围:包括但不限于财务报表审计、内部控制测试、合规性检查等。
3.审计程序与方法
3.1审计程序:审计将遵循中国注册会计师审计准则,包括风险评估、内部控制测试、实质性测试等。
3.2审计方法:包括询问、观察、检查文件和记录、计算和分析等。
4.审计时间与期限
4.1审计开始时间:2024年4月1日
4.2审计结束时间:2024年5月31日
4.3审计期限:60天
5.审计人员与职责
5.1审计人员:由审计有限责任公司委派具有相应资质的注册会计师组成审计团队。
6.审计费用与支付
6.1审计费用:根据实际工作量和复杂程度,审计费用为人民币万元。
6.2支付方式:被审计单位应在审计报告出具后的30日内,将审计费用一次性支付给审计有限责任公司。
6.3支付时间:2024年6月30日前
7.隐私保护与保密
7.1隐私保护:审计人员应保护被审计单位的商业秘密和隐私,不得泄露给任何第三方。
7.2保密要求:审计报告和相关文件仅限于合同双方使用,未经书面同意,不得复制、传播或公开。
8.审计报告与结论
8.1审计报告:审计机构将在审计结束后的10个工作日内,向被审计单位提交书面审计报告。
8.2审计结论:审计报告将包含审计发现、结论和建议,以及被审计单位的整改措施。
9.审计结论的运用与反馈
9.1审计结论的运用:被审计单位应根据审计结论,采取措施改进内部控制和业务流程。
9.2审计反馈:被审计单位应在收到审计报告后的60日内,向审计机构反馈整改情况。
10.违约责任
10.1审计机构违约责任:若审计机构未能按时提交审计报告,应向被审计单位支付违约金,金额为审计费用的%。
10.2被审计单位违约责任:若被审计单位未能按时支付审计费用,应向审计机构支付滞纳金,滞纳金率为每日0.5%。
11.合同解除与终止
11.1合同解除条件:任何一方违反合同约定,另一方有权解除合同。
11.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同。
12.争议解决
12.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。
12.2争议解决机构:仲裁委员会。
13.合同生效与变更
13.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。
13.2合同变更程序:任何变更需经双方书面同意,并签订补充协议。
14.合同附件与补充协议
14.1合同附件:本合同附件包括但不限于审计计划、审计工作底稿、审计报告等。
14.2补充协议:本合同如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
第二部分:第三方介入后的修正
1.第三
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