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2024年度企业内部审计委托合同-@-1.docxVIP

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2024年度企业内部审计委托合同1

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1审计委托方信息

1.2审计受托方信息

2.审计目的与范围

2.1审计目的

2.2审计范围

3.审计期限与进度安排

3.1审计期限

3.2审计进度安排

4.审计费用及支付方式

4.1审计费用总额

4.2费用支付方式

4.3费用支付时间

5.审计报告内容及提交时间

5.1审计报告内容

5.2审计报告提交时间

6.审计人员安排与职责

6.1审计人员

6.2审计人员职责

7.信息保密

7.1信息保密义务

7.2保密期限

8.合作与协助

8.1审计委托方协助

8.2审计受托方协助

9.责任与义务

9.1审计委托方责任与义务

9.2审计受托方责任与义务

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

12.合同生效及终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

13.合同附件

14.其他约定事项

第一部分:合同如下:

1.合同双方基本信息

1.1审计委托方信息

委托方名称:企业

法定代表人:

注册地址:省市区路号

联系人:

联系电话:138xxxx5678

1.2审计受托方信息

受托方名称:会计师事务所

法定代表人:

注册地址:省市区路号

联系人:赵六

联系电话:139xxxx5678

2.审计目的与范围

2.1审计目的

检查企业2024年度财务报表的真实性、公允性、合规性。

评估企业内部控制的有效性。

发现并分析企业在财务管理、风险控制等方面的不足。

2.2审计范围

企业2024年度财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

企业内部控制制度的设计和执行情况。

企业重大经济业务和事项的审计。

3.审计期限与进度安排

3.1审计期限

审计工作自2024年4月1日开始,至2024年6月30日结束。

3.2审计进度安排

2024年4月1日至4月30日,进行审计计划与初步调查。

2024年5月1日至5月20日,进行实质性测试。

2024年5月21日至5月30日,编制审计报告。

2024年6月1日至6月30日,提交审计报告并进行后续整改。

4.审计费用及支付方式

4.1审计费用总额

审计费用总额为人民币叁拾万元整(¥300,000.00)。

4.2费用支付方式

审计费用分两次支付,第一次支付50%,即人民币壹拾伍万元整(¥150,000.00),在审计工作开始前支付。

第二次支付50%,即人民币壹拾伍万元整(¥150,000.00),在审计报告提交后支付。

4.3费用支付时间

第一次支付时间:2024年3月31日前。

第二次支付时间:2024年6月30日前。

5.审计报告内容及提交时间

5.1审计报告内容

审计意见

审计发现的问题及建议

审计工作底稿

5.2审计报告提交时间

审计报告应在审计工作结束后10个工作日内提交。

6.审计人员安排与职责

6.1审计人员

审计项目负责人:赵六

审计组成员:钱七、孙八、周九

6.2审计人员职责

审计项目负责人负责审计工作的整体安排和监督。

审计组成员负责具体审计工作的实施和记录。

7.信息保密

7.1信息保密义务

双方对本合同涉及的信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。

7.2保密期限

本合同终止后,保密期限为5年。

8.合作与协助

8.1审计委托方协助

提供审计所需的所有文件、资料和必要的解释。

配合审计人员进行现场调查和访问。

及时解决审计过程中出现的问题。

8.2审计受托方协助

审计人员应尊重委托方的内部管理流程。

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