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建筑财务年终工作总结.pptx

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建筑财务年终工作总结

目录contents建筑财务年度工作概览收入与支出分析资产管理状况回顾税务筹划与合规性检查内部审计与风险评估团队建设与培训发展总结与展望

建筑财务年度工作概览01

年度目标与任务回顾确定年度财务目标和计划包括收入、支出、利润、现金流等关键指标。落实财务预算管理确保项目预算、部门预算与公司整体预算相协调。加强成本控制通过精细化管理、优化采购等方式降低成本,提高效益。

123根据业务需求调整财务团队人员数量和结构。优化财务团队人员配置建立健全的财务管理制度和审批流程,提高工作效率。完善财务制度和流程引入先进的财务管理软件,提高数据处理和分析能力。提升财务信息化水平财务部门组织架构调整

关键财务指标完成情况分析年度收入构成及变化趋势,评估市场占有率和盈利能力。剖析各项支出明细及占比,识别节约潜力和风险点。综合评价利润规模、增长率和质量,反映公司经营成果。关注现金流入流出动态,确保资金安全和流动性。收入情况支出情况利润水平现金流状况

记录公司投融资项目、金额、方式及回报情况,评估资金运作效率。投融资活动梳理税务政策变化,合理规划税务筹划方案,按时完成税务申报工作。税务筹划与申报开展内部审计工作,识别潜在风险点并提出改进建议;加强风险预警和防范机制建设,保障公司财务安全。内部审计与风险控制按照相关法规和规范要求编制财务报表,确保信息披露真实、准确、完整。财务报表编制与披露重大财务活动及事件

收入与支出分析02

包括建筑工程收入、设计收入等,占比达到总收入的70%以上,是公司主要的收入来源。主营业务收入其他业务收入投资收益及补贴包括材料销售收入、设备租赁收入等,占比约20%,对公司收入贡献较大。包括对外投资收益和政府补贴等,虽然占比不高,但对公司财务状况起到了一定的补充作用。030201收入来源及构成比例

通过与优质供应商建立长期合作关系,降低材料采购成本,提高采购效率。优化材料采购通过末位淘汰和绩效考核等方式,优化人员结构,降低人力成本。精简人员结构加大节能减排技术研发投入,推广绿色建筑和节能材料,降低能耗成本。节能减排投入支出结构优化举措汇报

成本降低效果通过实施各项成本控制措施,公司成本同比降低了5%左右,成本控制效果显著。成本控制制度体系建立了完善的成本控制制度体系,包括成本核算、成本预算、成本控制等环节,确保成本控制工作的有效实施。成本控制经验总结总结了成本控制过程中的经验教训,为今后的成本控制工作提供了有益的借鉴。成本控制效果评估

公司遵循“公平、公正、公开”的原则,按照股东出资比例和公司章程规定进行盈余分配。盈余分配原则根据公司盈利情况和未来发展需要,制定了合理的盈余分配方案,确保了公司股东和员工的利益。盈余分配方案公司严格按照盈余分配方案执行,及时足额支付了股东分红和员工奖金,维护了公司的良好信誉。盈余分配执行情况盈余分配策略及执行情况

资产管理状况回顾03

03盘点中发现的问题及改进措施针对盘点过程中发现的问题,提出改进措施,优化资产管理流程。01盘点流程与结果概述按照公司规定,对所有固定资产进行全面盘点,确保资产数量、状态与账目相符。02报废与处置情况对达到报废标准的固定资产进行及时处置,降低闲置和浪费现象。固定资产盘点与处置情况

流动资产构成及变化情况01分析公司流动资产的构成,包括现金、存货、应收账款等,掌握其变化情况。运营效率评估02通过周转率、占用率等指标,评估流动资产的运营效率。运营中存在的问题及优化建议03针对流动资产运营中存在的问题,提出优化建议,提高资金使用效率。流动资产运营效率分析

存在的问题与困难分析在债权债务清理过程中遇到的问题和困难,寻求解决方案。下一步工作计划根据清理进展和实际情况,制定下一步的工作计划,确保债权债务得到有效处理。债权债务清理情况概述总结公司债权债务的清理情况,包括清理进度、清理结果等。债权债务清理进展汇报

风险防范措施与执行情况针对识别出的风险资产,制定相应的防范措施并严格执行。风险监测与预警机制建设建立风险监测与预警机制,及时发现和处理潜在风险,保障公司资产安全。风险资产识别方法与结果采用多种方法对公司风险资产进行识别,包括定期评估、专项检查等,掌握风险资产情况。风险资产识别与防范措施

税务筹划与合规性检查04

通过对税收政策的研究,合理利用税收优惠政策,为企业节约了大量税款。加强与税务部门的沟通,确保税务筹划方案的合法性和合规性。税务筹划方案全面实施,有效降低了企业税负,提高了经济效益。税务筹划方案实施效果

合规性检查中发现部分项目存在涉税风险,已及时采取措施进行整改。针对检查中发现的问题,制定了详细的整改计划和措施,并落实到位。加强内部税务管理,完善税务制度,防范类似问题再次发生。合规性检查发现问题及整改

通过培训和学习,提高了全体员工的税

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