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2025年财务工作自检自查报告(3篇) .pdfVIP

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不飞则已,一飞冲天;不鸣则已,一鸣惊人。——《韩非子》

2025年财务工作自检自查报告

摘要:

本报告旨在对2025年我公司财务工作进行全面自检自查,总结过

去一年来的工作情况,发现存在的问题和不足,并提出改进措施,以

确保财务工作的高效性和准确性。通过对财务工作的自检自查,我们

可以及时纠正错误,提高财务管理水平。

一、目标与任务:

1.目标:保障公司财务工作的准确性和合规性,提高财务决策的

科学性和可靠性。

2.任务:全面自检自查公司2024年的财务工作,发现问题并提

出改进措施。

二、自检自查内容:

1.会计核算:

(1)检查会计凭证的填制是否规范、准确,并核对凭证与原始单

据的一致性。

(2)核对各类账簿和报表的编制,确认凭证记录是否准确入账。

2.资金管理:

(1)检查现金管理和银行存款核对情况,确保资金的准确性和安

全性。

(2)核对各项款项的流入流出情况,查明是否存在资金流失或其

他异常情况。

3.成本管理:

第1页共8页

太上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此谓不朽。——《左传》

(1)检查成本核算过程中的数据精准性和计算方法是否准确无

误。

(2)核对产品成本核算和成本分配,确保成本计算的合理性和准

确性。

4.财务报告:

(1)核对财务报表各项指标的准确性和完整性,确保报表数据真

实可靠。

(2)检查财务报告编制过程中是否存在操作失误或遗漏。

5.税务合规:

(1)核对税务申报表的填写情况,确保申报的税款准确并按时缴

纳。

(2)核对税务合规程序,避免可能存在的税务风险。

三、自检自查方法和周期:

1.方法:通过抽样调查、内部审计和员工回访等方式进行自检自

查。

2.周期:每季度进行一次自检自查,全年共四次。

四、发现的问题与不足:

在自检自查过程中,我们发现了以下问题和不足:

1.会计凭证填制过程中存在填错或缺失的情况,对后续凭证的编

制造成困扰。

2.资金管理中存在资金冻结和支付延误的情况,导致合作伙伴和

供应商的投诉。

3.成本核算方法有待完善,部分费用计算不准确导致成本数据不

真实。

第2页共8页

吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》

4.财务报告编制中存在操作失误,对报表的准确性和完整性造成

了一定影响。

5.税务合规程序不严格执行,存在一定的税务合规风险。

五、改进措施:

针对以上问题和不足,我们制定了以下改进措施:

1.强化会计凭证的审核流程,确保凭证的准确性和完整性。

2.优化资金管理流程,加强与相关银行和合作伙伴的沟通,解决

资金支付延误问题。

3.完善成本核算方法,加强对费用项目的监控,确保成本数据的

真实性。

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