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财务部管理手册应收月结
部门:财务部工作岗位:应收
任务编码:AJS0P/12任务:应收月结
设备要求:
做什么如何做为什么
1.输入凭证1.1月将当月需要填制总账转账凭证的内容录入
用友系统。保证财务报表的顺
1.2按财务制度要求,根据不同的业务,计入相应的利完成
会计科目。
2.1与前台系统核对当月所有凭证余额是否相等。
2.核对
2.2与应付核对当月所有清户金额是否相等。
3.1每月1日打印前台系统账龄表.
3.2依据当月前台系统账龄分析报告,按格式要求制
作账龄表。
3.制作账龄表3.3根据本月实际情况,制作应收月报表、各种结账
方式分析表等。
3.4根据张龄分析报告,将相关表格上报至有关领导。
部门:财务部工作岗位:成本
任务编码:AJS0PJH3任务:货品控制价格
设备要求:
做什么如何做为什么
1.市场询价L1每月对日采2-3次与采购员、厨师共同到市场询价。
1.2每次询价后,与当期定价表进行对比,为做下一期定价做好降彳氐成本,
准备工作.保证质量
2.1每次询价后,对采购部初步定价进行核实比较,核实是否与
市场询价价格相符,对于询价不符的价格提出疑问,确保定价的
2.确定采购价格-加加
口埋TE.
2.2对当期咳实无误的价格,出当期定价表,每10天出一次定价
表,每月出三次定价表。
2.3当期所出定价表由成本主管、采购部经理、行政总厨签字后
上报财务部总监审批后方可调整下期价格.
3.1每周2-3次到收货部核查货品质量,核实所购原材料质量是否
符合质量要求。
3.2每月至少一次抽杳厨房核查货品质量,是否合乎标准,将信
息及时反馈采购部,为解氐成本做好基础工作。
33对货品调价进行监控,各类物品价格上调时,成本组需对物
3.直接监控货品品进行市场询价后,上报财务总监、采购部经理、使用部门负责
价格人,经审批后方可进行调价.
部门:财务部工作诣位:成本
任务编码:AJS0P/14任务:审核统计单据工作
设备要求:
做什么
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