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会计执法工作自查报告;目录;01;;;;02;;;;03;;;根据会计制度体系完善性评估和各项会计制度执行情况分析,列出存在的具体问题,如会计制度不完善、执行不规范、内部控制存在缺陷等。;04;;;;05;内部控制政策及流程制定;控制活动有效性测试;;06;;;对发现的违法违规行为进行严肃处理,依法依规追究相关责任人的责任。;07;;内部控制执行力度不够,存在部分流程未得到严格执行。建议加强内部控制的执行和监督,确保各项制度得到有效落实。;;THANKS
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