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甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方:XXX
乙方:XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二五年度财务审计与内部控制咨询合同
本合同目录一览
1.合同双方基本信息
1.1合同双方名称
1.2合同双方法定代表人
1.3合同双方地址
1.4合同双方联系方式
2.合同标的
2.1审计范围
2.2内部控制咨询范围
3.审计与内部控制咨询工作内容
3.1审计工作内容
3.2内部控制咨询工作内容
4.审计与内部控制咨询工作期限
4.1审计工作期限
4.2内部控制咨询工作期限
5.审计与内部控制咨询工作方式
5.1审计工作方式
5.2内部控制咨询工作方式
6.审计与内部控制咨询工作成果
6.1审计工作成果
6.2内部控制咨询工作成果
7.费用及支付方式
7.1审计费用
7.2内部控制咨询费用
7.3支付方式
8.保密条款
8.1保密内容
8.2保密期限
9.违约责任
9.1违约情形
9.2违约责任
10.争议解决
10.1争议解决方式
10.2争议解决机构
11.合同生效及终止
11.1合同生效条件
11.2合同终止条件
12.其他约定事项
12.1其他约定事项一
12.2其他约定事项二
13.合同附件
13.1附件一:审计工作计划
13.2附件二:内部控制咨询方案
14.合同签署及生效日期
第一部分:合同如下:
1.合同双方基本信息
1.1合同双方名称
1.1.1审计方:会计师事务所
1.1.2咨询方:内部控制咨询有限公司
1.2合同双方法定代表人
1.2.1审计方法定代表人:
1.2.2咨询方法定代表人:
1.3合同双方地址
1.3.1审计方地址:省市区路号
1.3.2咨询方地址:省市区路号
1.4合同双方联系方式
2.合同标的
2.1审计范围
2.1.1审计对象:有限公司2005年度财务报表
2.1.2审计内容:财务报表真实性、合规性、完整性审核
2.2内部控制咨询范围
2.2.1咨询对象:有限公司内部控制体系
2.2.2咨询内容:内部控制制度的建立、实施和监督
3.审计与内部控制咨询工作内容
3.1审计工作内容
3.1.1收集并审查财务凭证、会计账簿等财务资料
3.1.2审查财务报表编制的准确性、合规性
3.1.3审查内部控制制度的有效性
3.2内部控制咨询工作内容
3.2.1评估内部控制体系的设计和实施情况
3.2.2提出改进内部控制体系的建议
3.2.3指导客户实施改进措施
4.审计与内部控制咨询工作期限
4.1审计工作期限
4.1.1审计工作开始日期:2005年4月1日
4.1.2审计工作结束日期:2005年5月31日
4.2内部控制咨询工作期限
4.2.1咨询工作开始日期:2005年6月1日
4.2.2咨询工作结束日期:2005年7月31日
5.审计与内部控制咨询工作方式
5.1审计工作方式
5.1.1采用抽样审计方法
5.1.2与客户保持沟通,了解业务情况
5.2内部控制咨询工作方式
5.2.1通过现场调查、访谈等方式收集信息
5.2.2分析客户内部控制体系存在的问题,提出改进建议
6.审计与内部控制咨询工作成果
6.1审计工作成果
6.1.1审计报告
6.1.2审计意见书
6.2内部控制咨询工作成果
6.2.1内部控制咨询报告
6.2.2内部控制改进方案
7.费用及支付方式
7.1审计费用
7.1.1审计费用总额:人民币伍拾万元整(¥500,000.00)
7.1.2审计费用支付方式:分阶段支付,具体支付时间及金额见附件
7.2内部控制咨询费用
7.2.1咨询费用总额:人民币叁拾万元整(¥300,000.00)
7.2.2咨询费用支付方式:分阶段支付,具体支付时间及金额见附件
7.3支付方式
7.3.1审计方和咨询方均应开具正规发票
7.3.2支付方式:银行转账
8.保密条款
8.1保密内容
8.1.1合同双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营状况等敏感信息
8.1.2合同双方在合同履行过程中交换的任何文件、资料、数据等
8.2保密期限
8.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年止
9.违约责任
9.1违约情形
9.1.1一方未按照合同约定履行审计或咨询义务
9.1.2一方未按照合同约定支付费用
9.1.3一方泄露对方商业秘密或其他保密信息
9.2违约责任
9.2.1违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金
9.2.2违约金数
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