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销售业绩目标对比表
序号
部门/产品线
年度目标(万元)
实际完成(万元)
完成率
季度/月度目标(万元)
下一季度/月度目标(万元)
1
部门/产品线一
2
部门/产品线二
3
部门/产品线三
…
…
…
…
…
…
…
N
部门/产品线N
表格说明:
序号:表示表格中的数据行数。
部门/产品线:表示不同的销售部门或产品线。
年度目标(万元):表示部门或产品线的年度销售目标金额。
实际完成(万元):表示部门或产品线实际完成的销售金额。
完成率:表示实际完成金额与年度目标金额的比值。
季度/月度目标(万元):表示部门或产品线的季度或月度销售目标金额。
下一季度/月度目标(万元):表示部门或产品线的下一季度或月度销售目标金额。
序号
产品线
年度目标销售额(万元)
实际销售额(万元)
达成率(%)
季度/月度目标销售额(万元)
备注/分析
1
产品A
2
产品B
3
产品C
…
…
…
…
…
…
…
N
产品N
表格说明:
序号:用于标识每一行的产品线。
产品线:列出具体的销售产品线或部门名称。
年度目标销售额(万元):设定的一年销售目标金额。
实际销售额(万元):实际达成的销售额。
达成率(%):实际销售额占年度目标销售额的比例。
季度/月度目标销售额(万元):指定季度或月度的销售目标金额。
备注/分析:用于填写销售额的完成情况分析或其他备注信息。
注意事项:
请在相应单元格中填写具体数值。
对于达成率,可以自动计算或手动填写。
“备注/分析”栏可留白,以便在销售回顾或分析会议中添加额外信息。
表格可横向调整,以便根据实际内容扩展。
产品类别
财年目标销售额(万元)
本期销售额(万元)
完成率(%)
季度目标销售额(万元)
上月销售额(万元)
销售趋势分析
类别1
类别2
类别3
…
…
…
…
…
…
…
N
表格说明:
产品类别:列出的产品或服务分类。
财年目标销售额(万元):设定的财年销售目标金额。
本期销售额(万元):当前周期(如月或季度)的实际销售额。
完成率(%):本期销售额占财年目标销售额的比例。
季度目标销售额(万元):设定当前季度的销售目标金额。
上月销售额(万元):上一个周期的销售额,用于比较销售趋势。
销售趋势分析:对本期销售情况进行分析和总结,留白以便填写。
注意事项:
完成率可自动计算或手动填写。
销售趋势分析部分可以根据实际情况填写,用于评估销售增长或下降趋势。
表格可根据需要调整列宽,保证内容可读性。
保证在填写实际数据时,所有数值都是最新的。
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