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《金融机构内部审计》课件.pptVIP

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金融机构内部审计;目录;第一部分:内部审计概述;什么是内部审计?;内部审计的发展历史;内部审计在金融机构中的重要性;内部审计与外部审计的区别;内部审计的法律法规框架;第二部分:金融机构内部审计的组织架构;内部审计部门的设置;内部审计人员的专业素质要求;内部审计章程的制定;内部审计与其他部门的关系;第三部分:金融机构内部审计的主要领域;信贷业务审计;财务审计;合规审计;信息科技审计;操作风险审计;资产负债管理审计;第四部分:内部审计方法和技术;风险导向审计方法;持续审计和实时审计;数据分析技术在审计中的应用;审计抽样技术;案例研究:某银行信贷业务审计;第五部分:内部审计工作流程;年度审计计划的制定;单项审计的实施步骤;审计发现的分级;审计报告的编制和提交;审计整改跟踪;第六部分:内部审计质量控制;内部审计质量评估框架;审计工作底稿管理;内部审计人员的持续教育;案例研究:某保险公司内部审计质量提升项目;第七部分:金融科技对内部审计的影响;人工智能在审计中的应用;区块链技术对审计的影响;云计算环境下的审计挑战;第八部分:特殊领域的内部审计;并表管理审计;海外机构审计;关联交易审计;案例研究:某银行海外分行审计;第九部分:内部审计面临的挑战与对策;审计独立性的保障;审计资源的优化配置;新业务、新产品审计的应对;跨部门协作的强化;第十部分:内部审计的未来展望;智能化审计的发展趋势;数据驱动审计的深化;敏捷审计方法的推广;内部审计价值提升;案例研究:某金融科技公司的未来审计规划;总结:金融机构内部审计的关键成功因素;;参考文献

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