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物控部门运作管理规范,物控部职能与要求,物控评估考核.doc

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物控部运作治理规范

一、总则

1、1制定的目的

为了将公司的物流计划方式、流量大小、使用过程、检测监督、用后效果评核等纳入正规化之治理控制之中,避开物流的方向性错误和用量过大,使用失控,品质监测不到位等问题的发生,从而达到既能控制物流浪费,降低成本,又能满足公司物料需求之供给,让公司治理进入高层次,使各位轻松而提高工作效益之目的。

1、2此方案的适用范围

凡隶属仓储物流的所有在职干部和办事员,均按此方案治理。

1、3权责单位

① 由物控部负责本方案的制定、修改、废止之起草工作。

② 由总经理(或者董事长)负责本方案的制定、修改、废止之核准工作。

二、治理原则

2、1治理程序

(一)计算用量和报价

2.1.1业务报价预算

A.业务提供资料(开发样板《无样板估算定额》/开发制作单/开发样鞋或者鞋图)

B.预算样板分片用量根据开发制作单和开发样鞋制作成本预算表。

C.查询开发样鞋各物料价格(确定询价对象,平时每月定期到市场了解做好常用物料单价资料表的更新)

D.根据分片用量和相应物料单价及加工单价算出开发鞋单位成本金额。(正确把握固定成本和变动成本的当前成本要素状况)

E.登记好开发鞋预算报价,退还资料。

F.客人有意向下单的鞋款(或者材料更改等情况),根据物料大货价格进行第二次核价。

2.1.2量产预算

A.开发部提供量产工艺资料/色卡/确认样和正确的鞋包。

B.开发部根据订单配码提供确认合格的完整的中间码样板给物控部。(可以切割机和算料软件相连,导出样板)

C.部件长度和规格由开发部确定(抽条/双面胶/松紧/压缝带/保险带/缝包线/拉链)

D.算料员根据排刀预算结果填入色卡,打印排刀图交裁断。

E.色卡和资料退还给开发部,开发部正确输入BOM资料。

F.打印一份BOM资料给开发部和算料员审核。(算料员对计算的用量负责,开发部对工艺和BOM的完整和正确负责)。注:在算后样板有调整开发部及时提供样板重算,影响生产进度或者材料过剩由开发部负责。

G.革类车间根据排刀图冲料(非凡情况商量决定);皮料按最佳排刀方式直冲,算料员第一时间把握实际操作用量。大货到库材料不达标(如短码/接头多/幅宽不够/品质差),仓库通知采购,采购根据实际情况处理,处理结果交物控部,物控部上报财务部。(如折让后让步接收,算料员根据实际幅宽重算)复合等加工引起的材料浪费,物控部同加工厂商协商赔偿事宜,并考虑取消加工厂商的合作资格。仓库和采购负责补足差数。

H.车间填写实际用量反馈表。答应在(算料软件算出的正确度达97%以上)排刀图用量的97%范围内正常补料,超过范围查原因按成本金额赔偿。

2.1.3订单材料量的预算

A.开发部或者业务提供正确资料(色卡/确认样/订单)

B.根据ERP专员输入的BOM资料和订单资料做出采购用量加损耗减去库存数量。(自己审核其正确性并交上级签字核准)

C.物控部经理核准后下达给采购。

2.1.4大货量产后报价核算

A.根据预算报价单建议开发工艺优化,并多家比价选择供给商,使材料成本和人工成本控制在成本范围内。

B.根据实际定额和审批后各材物料价格/IE测算大货实际工价核算出该款实际成本.

C.根据实际成本并分析成本差异对后续报价修正改善,并对财务部/业务部提供成本资料。

(二)供给商的确定和报价及建档

开发部在制作开发样品或者确认样品时,要把所使用的材料和供给商的联络方式输入电脑,物控部根据市场情况核算材料单价并要求供给商报价,并填写《货比三家》和供给商档案,报价单和单价比对表一起交董事长(或者总经理)审批。(报价单上要注明规格、颜色、含税或者不含税单价、付款方式、和损耗数)。此审批有效的报价单和报价资料交财务输入电脑,建立供给商联系、价格和评估档案,以便财务部核对账目。要求供给商报价时拿样品交采购、仓库和品管留档以便货时核对。了解和考察市场和供给商厂况的前提下对新开模如底/跟等,必须先挑3家进行比价、结款时限、预付款、工厂状况和生产能力。预付款的支付和借支单都必须董事长(或者总经理)签批。

(三)采购单的开立和审批及运作

采购员要以指令单(销售单)和材料用量表上正确数量(也就是ERP导出之正确的采购单加损耗减库存的数量)开出的采购单或申购单,注明物料名称、规格、颜色、数量、交货日期、测试要求等,由物控部经理签字,董事长签批后,方可采购(非正单采购需审批后方可有效采购),采购单一式三份,一份交仓库,仓库收到

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