网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

二零二四年度事业单位财务审计报告与合同执行对照规定3篇.docxVIP

二零二四年度事业单位财务审计报告与合同执行对照规定3篇.docx

  1. 1、本文档共56页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方:XXX

乙方:XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

二零二四年度事业单位财务审计报告与合同执行对照规定

本合同目录一览

1.审计范围及对象

1.1审计年度

1.2审计单位

1.3审计内容

2.审计程序及方法

2.1审计程序

2.2审计方法

2.3审计人员

3.审计时间及期限

3.1审计开始时间

3.2审计结束时间

3.3审计期限

4.审计费用及支付方式

4.1审计费用

4.2支付方式

4.3支付时间

5.审计报告及提交

5.1审计报告格式

5.2审计报告提交时间

5.3审计报告提交方式

6.审计结果处理

6.1审计结果反馈

6.2审计结果运用

6.3审计结果跟踪

7.审计争议解决

7.1争议解决方式

7.2争议处理期限

7.3争议处理费用

8.合同执行对照

8.1对照范围

8.2对照内容

8.3对照方法

9.对照结果处理

9.1对照结果反馈

9.2对照结果运用

9.3对照结果跟踪

10.合同执行监督

10.1监督范围

10.2监督内容

10.3监督方法

11.监督结果处理

11.1监督结果反馈

11.2监督结果运用

11.3监督结果跟踪

12.合同终止及解除

12.1合同终止条件

12.2合同解除条件

12.3合同终止或解除程序

13.违约责任及赔偿

13.1违约行为

13.2违约责任

13.3赔偿方式及标准

14.其他约定事项

第一部分:合同如下:

1.审计范围及对象

1.1审计年度:本审计报告针对的是二零二四年度的事业单位财务状况。

1.2审计单位:审计单位为具有相应资质的第三方审计机构。

1.3审计内容:包括但不限于财务报表的真实性、合法性、完整性、合规性以及内部控制的有效性。

2.审计程序及方法

2.1审计程序:审计程序遵循国家审计准则和相关规定,包括初步调查、内部控制测试、实质性测试等。

2.2审计方法:审计方法包括但不限于检查记录、核对凭证、抽样测试、询问等。

2.3审计人员:审计人员须具备相应的专业资格和执业经验。

3.审计时间及期限

3.1审计开始时间:审计工作于二零二四年月日开始。

3.2审计结束时间:审计工作预计于二零二五年月日结束。

3.3审计期限:审计期限不超过六个月。

4.审计费用及支付方式

4.1审计费用:审计费用为人民币万元。

4.2支付方式:审计费用分两次支付,合同签订后支付50%,审计报告提交后支付剩余50%。

4.3支付时间:每次支付的具体时间由双方协商确定。

5.审计报告及提交

5.1审计报告格式:审计报告应按照国家审计准则和相关规范的要求编制。

5.2审计报告提交时间:审计报告应在审计工作结束后的十个工作日内提交。

5.3审计报告提交方式:审计报告以电子文档形式提交至指定邮箱。

6.审计结果处理

6.1审计结果反馈:审计机构应在审计报告提交后五个工作日内向委托方反馈审计结果。

6.2审计结果运用:审计结果将用于改进被审计单位的财务管理和内部控制。

6.3审计结果跟踪:审计机构将对审计结果实施跟踪,确保审计建议得到有效执行。

8.合同执行对照

8.1对照范围:对照范围包括合同执行过程中的财务数据、业务流程、内部控制等方面。

8.2对照内容:对照内容包括但不限于合同约定的各项指标、项目进度、质量标准、费用预算等。

8.3对照方法:对照方法包括现场检查、数据比对、文件审查、访谈相关人员等。

9.对照结果处理

9.1对照结果反馈:对照结果应在对照工作完成后十个工作日内以书面形式反馈给委托方。

9.2对照结果运用:对照结果将用于评估合同执行情况,为后续合同管理提供依据。

9.3对照结果跟踪:对照结果将定期跟踪,确保合同执行过程中存在的问题得到及时解决。

10.合同执行监督

10.1

监督范围:监督范围涵盖合同执行的全过程,包括合同签订、履行、变更、终止等环节。

10.2监督内容:监督内容包括合同执行的真实性、合法性、合规性以及相关人员的履职情况。

10.3监督方法:监督方法包括定期检查、专项审计、不定期抽查、现场监督等。

11.监督结果处理

11.1监督结果反馈:监督结果应在监督工作完成后十个工作日内以书面形式反馈给委托方。

11.2监督结果运用:监督结果将用于评估合同执行的有效性和合规性,为合同管理提供改进方向。

11.3监督结果跟踪:监督结果将定期跟踪,确保合同执行过程中存在的问题得到持续关注和解决。

12.合同终止及解除

12.1合同终止条件:合同终止条件包括合同

您可能关注的文档

文档评论(0)

181****2868 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档