二零二四年度内部控制规范下的行政事业单位内部审计合同3篇.docxVIP

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甲方:XXX

乙方:XXX

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二零二四年度内部控制规范下的行政事业单位内部审计合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方联系方式

2.审计目的和范围

2.1审计目的

2.2审计范围

2.3审计期限

3.审计内容和程序

3.1审计内容

3.2审计程序

3.3审计方法

4.审计人员要求

4.1审计人员资质

4.2审计人员数量

4.3审计人员职责

5.审计费用及支付方式

5.1审计费用

5.2支付方式

5.3付款时间

6.信息保密

6.1信息保密义务

6.2信息保密期限

6.3违约责任

7.审计报告及交付

7.1审计报告形式

7.2审计报告内容

7.3审计报告交付时间

8.审计报告使用及限制

8.1审计报告使用范围

8.2审计报告使用限制

8.3违约责任

9.审计争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

9.3争议解决期限

10.合同解除及终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除及终止程序

11.合同生效及期限

11.1合同生效条件

11.2合同期限

12.合同变更及补充

12.1合同变更程序

12.2合同补充条款

13.违约责任

13.1违约情形

13.2违约责任承担

13.3违约责任赔偿

14.其他约定事项

14.1其他约定事项一

14.2其他约定事项二

14.3其他约定事项三

第一部分:合同如下:

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方:[甲方全称]

乙方:[乙方全称]

1.2合同双方法定代表人

甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]

乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]

1.3合同双方联系方式

甲方联系方式:[甲方联系电话]、[甲方电子邮箱]

乙方联系方式:[乙方联系电话]、[乙方电子邮箱]

2.审计目的和范围

2.1审计目的

本合同旨在规范[审计项目名称]的内部审计工作,确保审计工作符合国家相关法律法规和内部控制规范要求。

2.2审计范围

(1)[审计项目名称]的财务报表审计;

(2)[审计项目名称]内部控制制度的有效性和执行情况;

(3)[审计项目名称]的经济责任审计;

(4)[审计项目名称]的预算执行和财务收支审计。

2.3审计期限

审计期限自合同签订之日起至[具体日期],共计[具体天数]天。

3.审计内容和程序

3.1审计内容

(1)[审计项目名称]的财务状况、经营成果和现金流量;

(2)[审计项目名称]的内部控制制度设计及执行情况;

(3)[审计项目名称]的经济责任履行情况;

(4)[审计项目名称]的预算执行和财务收支情况。

3.2审计程序

(1)制定审计计划;

(2)收集审计证据;

(3)分析审计证据;

(5)提出审计意见和建议。

3.3审计方法

(1)查阅文件、资料;

(2)询问相关人员;

(3)现场观察;

(4)抽样检查;

(5)分析性复核。

4.审计人员要求

4.1审计人员资质

(1)具有国家注册会计师资格;

(2)熟悉国家相关法律法规和内部控制规范;

(3)具备丰富的审计经验。

4.2审计人员数量

乙方应选派不少于[具体人数]名审计人员。

4.3审计人员职责

(1)按照审计程序进行审计工作;

(2)保守[审计项目名称]的商业秘密;

(3)及时向甲方报告审计进展情况;

(4)完成审计报告,并提出审计意见和建议。

5.审计费用及支付方式

5.1审计费用

审计费用总额为人民币[具体金额]元。

5.2支付方式

支付方式如下:

(1)甲方应在合同签订之日起[具体天数]天内支付审计费用的[具体比例];

(2)剩余审计费用在审计报告提交后[具体天数]天内支付。

6.信息保密

6.1信息保密义务

双方对本合同涉及的信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。

6.2信息保密期限

本合同信息保密期限为合同签订之日起[具体年数]年。

6.3违约责任

如一方违反信息保密义务,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。

8.审计报告及交付

8.1审计报告形式

(1)审计概述;

(2)审计发现的主要问题;

(3)审计意见和建议;

(4)审计结论。

8.2审计报告内容

审计报告应详细说明审计过程、发现的问题、原因分析、改进建议以及审计结论。

8.3审计报告交付时间

审计报告应在审计期限届满后的[具体天数]天内提交给甲方。

9.审计报告使用及限制

9.1审计报告使用范围

审计报告仅用于[审

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