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审计总监工作职责2025职责(33篇)
审计总监工作职责2025职责(精选33篇)
审计总监工作职责2025职责篇1
1、负责部门管理制度、工作标准、业务流程的建立、完善和监督执行;
2、负责根据公司战略编制本部门的业务规划、年度、季度、月度计划,并监督计划的落实;
3、负责下属员工的工作安排,并对下属进行工作指导、监督,确保部门工作的顺利开展;
4、负责落实本部门绩效考核工作;
5、负责督导各级审批/审核意见在本部门经办事宜中的落实;
6、负责公司财务审计管理,指导实施财务日常审计和专项审计,对公司内部的资产、负债和损益、财务收支情况、资金管理等进行审计;
7、负责对总部及项目公司的经营状况进行审计,对审计结果提出处理建议;
8、配合集团内部审计工作;
9、负责公司工程审计管理,负责建立和完善工程审计制度、规范,建立重大项目的全程合规性跟踪审计以及其它事项的报备抽查体系并组织实施;
10、负责公司管理审计,建立和健全公司管理体系内控体制,包括对公司管理制度规范的合理化建议、执行评估、风险识别及防范优化方案;
11、组织部门建立和完善流程管理体系,进行流程审核,推进流程改进;
12、组织部门推进信息化建设,改进信息管理工作,支持公司业务的高效运转;
13、完成其他职责内的工作事项。
审计总监工作职责2025职责篇2
1、负责协助搭建集团监察审计体系,建立健全各项审计规范和管理制度。监督规章制度的落地实施;
2、负责组织所辖范围编制年度审计工作计划,组织开展集团及下属单位经济责任审计、内控审计、专项审计及工程项目审计、高管离任审计等各类审计项目;
3、负责公司内审咨询服务,受理并对集团及属下单位内部人员反舞弊举报开展调查,纠正和处理管理中的违规违纪行为;
4、负责经营、成本、财务相关经济类审计工作;
审计总监工作职责2025职责篇3
1、建立公司的审计管理体系,制定公司审计的管理制度和明细,编制年度审计计划和审计方案;
2、编制审计报告,进行问题披露,提出改进建议和决策依据;
3、组织执行后续审计工作,监督检查审计整改问题的落实情况,整理归档审计档案;
4、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查;
5、完成领导交办的其他工作。
审计总监工作职责2025职责篇4
1.规划和组建集团内部监控系统,参与相关涉外事项,科学管理朗致经营风险;
2.为朗致战略发展及规划提供最先进、权威的专业支撑;
3.内部审计团队管理赋能,朗致科学风险管理氛围营造。
审计总监工作职责2025职责篇5
1.根据公司整体战略规划,拟定和完善集团内部审计管理制度流程,制定集团年度内审计划;
2.对投资项目进行财务预测,风险评估、收益预测、退出方案制订,同时出具投资建议书;
3.协助建立和完善集团各组织内部体系、流程及制度,对可能出现的风险进行识别、评估;
4.根据内审计划,主导公司内部审计检查工作,并组织落实,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计等;
5.编写审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计整改问题和合理化建议的落实工作;
6.对集团及各分子公司重大项目及业务操作执行的各个环节进行监控,及时预警运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议;
7.完成主管交办的其他工作。
审计总监工作职责2025职责篇6
1.全面负责公司造价审计,对项目造价监管提供方案;
2.对公司重大工程实行全过程造价监管,降低项目造价运营风险;
3.对公司常规工程实行定期抽查审计,加强项目造价监管;
4.组织项目内部结算审计,对工程超成本费用进行合理评定;
5.组织完善公司造价管理流程,促进公司造价管理向良性发展;
6.完善合约管理体系,加强合同经济风险控制;
7.及时处理公司造价管理过程中出现的重大造价误差问题;
8.统筹协调公司重大项目内外结算问题;
9.总经理交办的其它任务。
审计总监工作职责2025职责篇7
1、协助建立健全内部审计制度与工作流程、拟订审计工作计划;
2、根据年度审计工作计划,负责组织实施经济责任审计、运营管理审计、投资项目审计、内部控制评价等各类审计项目,形成审计报告,针对审计发现进行描述和分析并提出相应的审计建议;
3、负责组织开展后续跟踪审计,督促被审计单位落实整改,持续跟踪审计发现问题的改进,关注审计发现事项的完善;
4、配合上级主管单位、公司纪委等部门的专项审计、监督检查、调查取证等工作,落实审计整改意见。
审计总监工作职责2025职责篇8
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