2025年财经考试-内部控制与内部审计考试近5年真题集锦(频考类试题)带答案.docx

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2025年财经考试-内部控制与内部审计考试近5年真题集锦(频考类试题)带答案

第I卷

一.参考题库(共80题)

1.根据《内部控制审计指引》,内部控制审计的类型有()。

A、单独进行的内部控制审计

B、整合进行的内部控制审计

C、了解内部控制

D、测试内部控制

E、评价内部控制

2.注册会计师认为财务报告内部控制虽不存在重大缺陷,但仍有一项或者多项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意的,应当在内部控制审计报告中增加()。

A、强调事项段

B、说明段

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