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MACRO丨插片洗片架项目投资规划报告
第一章概况
一、承办单位概况
(一)公司名称
xxx(集团)有限公司
(二)公司简介
经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段
,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步
增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发
。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,
以技术领先求发展的方针。
公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管
理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系,全面推
行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总
经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源
管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,
下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管
理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各
MACRO丨插片洗片架项目投资规划报告
车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能
源管理员,负责现场能源的具体管理工作。
上一年度,xxx集团实现营业收入24550.81万元,同比增长31.10%(58
24.33万元)。其中,主营业业务插片洗片架生产及销售收入为20119.08万
元,占营业总收入的81.95%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额5816.43万元,较去年同期相比
增长738.47万元,增长率14.54%;实现净利润4362.32万元,较去年同期相
比增长538.09万元,增长率14.07%。
上年度主要经济指标
项目单位指标
完成营业收入万元24550.81
完成主营业务收入万元20119.08
主营业务收入占比81.95%
营业收入增长率(同比)31.10%
营业收入增长量(同比)万元5824.33
利润总额万元5816.43
利润总额增长率14.54%
利润总额增长量万元738.47
净利润万元4362.32
净利润增长率14.07%
净利润增长量万元538.09
MACRO丨插片洗片架项目投资规划报告
投资利润率54.78%
投资回报率41.08%
财务内部收益率23.51%
企业总资产万元22799.76
流动资产总额占比万元35.35%
流动资产总额万元8059.
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