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HSE/OHS管理体系内部审核检查表
记录编码:
受审核方
审核员
审核日期
审核要素:5.1领导和承诺〔共1个审核项、4项审核内容〕
审核项
审核内容
客观证据
评价
领导承诺
1.行政正职组织并亲自参加了本单位的HSE检查与审核等活动。
2.各级领导定期到联系点检查指导工作,提出的问题和改良建议得到落实,并保存记录,在定点联系活动中开展平安观察与沟通。
3.副科级以上领导制定并实施个人平安行动方案。
4.全员做出平安承诺,并进行季度考核。
审核要素:5.3.1对危害因素辨识、风险评价和风险控制确实定〔共2个审核项、12项审核内容〕
2、危害辨识、风险评价和控制措施
1.根据单位的实际情况辨识、评价各项作业和设备设施风险情况,按照风险评价分级的结果,制定相应的运行控制和应急措施,分别落实到HSE/OHS作业指导书、管理制度、岗位职责和应急反响方案中,形成文件并予以保存;对研究和技术开发、新改扩建工程、新技术、新工艺、新设备、新材料采用前、在役装置、停用封存、撤除报废等各阶段开展专项风险评估,并保存记录,以实现对风险的有效控制。
2.岗位员工参与危害辨识活动,熟悉岗位风险和防控措施。
3.临时检维修作业、高危作业等非常规作业工程,开展工作前平安分析等活动识别风险、确定措施。
4.根据实际需要,将重大风险实施分级监控管理,制定方案和平安管控措施〔主管部门〕;方案和平安管控措施的落实情况。〔基层〕
5.针对施工作业工程开展工程危害辨识,编制工程HSE作业方案书。〔生产科、基层〕
6.危害因素中确认为事故隐患的,进行分级管理,制定方案,落实整改措施、责任。
3“三同时”管理〔工程部门〕
1.建设工程按规定开展平安预评价、环境影响评价,并获得批复或备案。
2.编制平安、环保、职业卫生设计专篇,并将安评、环评和职评提出的建议措施落实到工程设计文件中。
3.设计文件提出的平安设施、环保设施与主体工程同时施工。
4.平安设施、环保设施与主体设施同时投入运行。
5.针对平安设施、环保设施设施开展竣工验收或备案,形成验收报告或相关文件。
6.已竣工建设工程“三同时”资料及时进行归档。
注释:评价标识——符合要求“√”,根本符合要求“-”,不符合要求“×”,与不合格项报告单对应。
HSE/OHS管理体系内部审核检查表
记录编码:
审核要素:5.3.2法律法规和其他要求5.6.2合规性评价〔共1个审核项、5项审核内容〕
审核项
审核内容
客观证据
评价
4、法律法规和其他要求合规性评价
1.建立适用的法律、法规和其他要求清单,并及时更新,且对新收集的信息可靠性、准确性和内容的有效性、适用性进行辨识和确认。
2.按要求开展合规性评价,评价资料完整标准。
3.合规性评价输入信息准确、充分,输出结果明确具体。部门、单位的业务活动符合法律法规、标准制度的要求。
4.对识别出不合规事项,针对不合规情况制定纠正措施或改良方案。新法律法规出台后纠正涉及的不合规情况。
5.严重不合规情况及纠正措施或改良方案提交安委会做出改良决议,纠正措施或改良方案得到有效落实。〔平安科、生产科〕
审核要素:5.3.3目标和指标5.3.4方案5.6.1绩效测量和监视〔共3个审核项、8项审核内容〕
5、HSE目标指标和方案
1.制定本单位HSE目标和控制指标。将本单位HSE目标进行分解。
2.根据目标指标制定年度HSE工作方案并有效实施。
3.对目标指标完成情况进行阶段性统计、分析,并根据分析结果对不适宜目标指标及时进行调整优化本单位HSE目标、指标的完成与考核。
4.针对专项重点工作制定并实施了工作方案,方案包含有目标、责任分工、方法措施、资源保障、进度安排等内容。
7、HSE绩效考核
1.建立HSE绩效考核体系。
2.基层单位每季对本单位目标、指标完成情况及方案的实施情况进行一次监测〔统计分析〕。内容包括目标、指标、方案具体措施的执行、落实情况,及目标指标量化参数的达标情况,并以工作总结的形式上报公司主管部门。
3.方案完成时由主管部门〔单位〕组织相关部门〔单位〕参与,对实施效果进行验收评审〔总结〕,保存相关资料,作为管理评审的输入。
HSE/OHS管理体系内部审核检查表
记录编码:
审核要素:5.4组织结构、职责、资源和文件5.6.5记录控制〔共7个审核项、35项审核内容〕
审核项
审核内容
客观证据
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