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2024年中级审计师模拟试题及答案
姓名:____________________
一、多项选择题(每题2分,共10题)
1.下列哪些属于审计的基本原则?
A.客观性原则
B.独立性原则
C.审计证据原则
D.保密原则
2.审计程序按照顺序排列,以下正确的是:
A.审计计划
B.审计实施
C.审计报告
D.审计证据
3.关于内部控制,以下说法正确的是:
A.内部控制是企业管理的重要组成部分
B.内部控制可以降低风险,提高效率
C.内部控制分为内部控制制度和内部控制执行
D.内部控制不适用于所有企业
4.以下属于审计师职业道德规范的有:
A.坚持原则,公正无私
B.严守秘密,维护客户利益
C.不断学习,提高专业技能
D.遵守法律法规,履行审计职责
5.审计过程中,以下哪些是审计师需要收集的证据?
A.财务报表
B.财务凭证
C.合同
D.通讯记录
6.下列关于审计师职业道德的说法正确的是:
A.审计师不得为利益相关方提供审计以外的咨询服务
B.审计师应保持独立性和客观性
C.审计师应维护职业道德规范,维护行业形象
D.审计师应关注企业内部管理问题,提出改进建议
7.审计计划主要包括以下内容:
A.审计目的和范围
B.审计方法和程序
C.审计时间安排
D.审计组成员
8.审计实施过程中,以下哪些属于审计师职责?
A.获取和评价审计证据
B.审计发现问题的性质和严重程度
C.审计报告的编制和发表
D.提供管理建议
9.审计报告应包括以下内容:
A.审计师名称和地址
B.审计目的和范围
C.审计发现的问题及处理情况
D.审计报告日期
10.以下关于审计风险的说法正确的是:
A.审计风险包括固有风险、控制风险和检查风险
B.审计师应关注固有风险和控制风险,降低检查风险
C.审计师可以通过改进审计程序和扩大审计范围降低检查风险
D.审计师可以通过提高自身专业水平降低固有风险
二、判断题(每题2分,共10题)
1.审计师在执行审计业务时,必须保持独立性和客观性。()
2.内部控制制度的有效性是审计师进行审计工作的重要前提。()
3.审计师在审计过程中,可以仅依靠财务报表进行审计。()
4.审计师在发现重大问题时,可以直接向企业董事会报告。()
5.审计师在审计过程中,应当保守客户的商业秘密。()
6.审计师在执行审计业务时,不得收取任何形式的回扣。()
7.审计师在审计过程中,发现企业存在重大违规行为时,应立即向有关部门报告。()
8.审计师在审计计划阶段,应当明确审计范围和审计目标。()
9.审计师在审计过程中,应当根据实际情况调整审计程序。()
10.审计师在审计报告阶段,应当对审计过程中发现的问题进行详细说明。()
三、简答题(每题5分,共4题)
1.简述审计师在审计过程中如何保证审计证据的充分性和适当性。
2.解释什么是审计风险,并说明审计师如何管理审计风险。
3.简述内部控制制度对企业的重要性。
4.审计师在审计过程中,如何处理与客户之间的利益冲突。
四、论述题(每题10分,共2题)
1.论述审计师在审计过程中如何平衡独立性与客户关系的维护。
2.论述在数字化时代,审计师面临的挑战及其应对策略。
五、单项选择题(每题2分,共10题)
1.下列哪项不属于审计师职业道德的基本原则?
A.独立性
B.客观性
C.利益冲突
D.保密性
2.审计师在编制审计计划时,首先要确定的是:
A.审计范围
B.审计目标
C.审计程序
D.审计时间
3.下列哪项不是审计证据的类型?
A.内部证据
B.外部证据
C.直接证据
D.间接证据
4.审计师在执行审计程序时,发现客户存在重大违规行为,应首先:
A.向客户管理层报告
B.向客户董事会报告
C.向注册会计师协会报告
D.向审计委员会报告
5.下列关于审计师独立性要求的说法错误的是:
A.审计师不得与客户存在经济利益关系
B.审计师不得参与客户的日常经营管理
C.审计师可以提供与审计业务无关的咨询服务
D.审计师不得接受客户的任何形式的馈赠
6.审计师在审计过程中,应当关注企业的:
A.财务状况
B.内部控制
C.经营风险
D.以上都是
7.下列哪项不是审计师在审计计划阶段应考虑的因素?
A.审计目标
B.审计范围
C.审计程序
D.审计费用
8.审计师在审计过程中,应当如何处理审计证据?
A.仅接受财务报表作为审计证据
B.全面收集、评价和分析审计证据
C.忽略与审计目标无关的审计证据
D.仅关注审计证据的充分性
9.下列关于审计报告的说法错误的是:
A.审计报告应当
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