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2024年高级审计师分值分布试题及答案
姓名:____________________
一、多项选择题(每题2分,共10题)
1.下列哪些属于审计师职业道德的基本原则?
A.独立性
B.客观性
C.公正性
D.保密性
2.在审计过程中,审计师发现被审计单位存在重大错误,以下哪种做法是正确的?
A.立即向被审计单位报告
B.通知被审计单位的董事会
C.对错误进行纠正
D.隐瞒错误,避免影响被审计单位声誉
3.下列哪些属于审计风险?
A.误报风险
B.遗漏风险
C.评估风险
D.证实风险
4.审计师在实施风险评估程序时,下列哪些方法可以帮助审计师了解被审计单位的风险?
A.风险评估问卷
B.内部控制测试
C.流程图分析
D.询问程序
5.下列哪些属于审计师的独立性要求?
A.审计师不能为被审计单位提供审计以外的服务
B.审计师不能持有被审计单位的股票
C.审计师不能参与被审计单位的决策过程
D.审计师不能与被审计单位有亲属关系
6.审计师在执行审计程序时,以下哪些情况可能导致审计风险增加?
A.被审计单位内部控制薄弱
B.审计师经验不足
C.审计师工作量过大
D.被审计单位管理层存在欺诈行为
7.下列哪些属于审计报告的内容?
A.审计意见
B.审计发现
C.审计依据
D.审计师声明
8.下列哪些属于审计师在审计过程中应遵循的审计准则?
A.审计师应保持职业怀疑态度
B.审计师应保持独立性和客观性
C.审计师应合理运用审计程序
D.审计师应充分了解被审计单位业务
9.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的关键审计领域?
A.财务报表的真实性
B.财务报表的完整性
C.财务报表的公允性
D.财务报表的合规性
10.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的舞弊风险?
A.财务报表舞弊
B.内部控制舞弊
C.职业舞弊
D.信息系统舞弊
二、判断题(每题2分,共10题)
1.审计师在执行审计业务时,不受被审计单位管理层的影响,始终保持独立性。()
2.审计师在审计过程中,只需关注财务报表的真实性,无需关注其公允性。(×)
3.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在重大错误,应立即向被审计单位报告。()
4.审计师在执行审计业务时,可以接受被审计单位的任何报酬。(×)
5.审计师在审计过程中,应充分了解被审计单位内部控制制度的有效性。()
6.审计师在审计过程中,应保持客观性,不能对被审计单位进行任何评价。(×)
7.审计师在审计过程中,可以不遵守审计准则,只要能保证审计质量即可。(×)
8.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在舞弊行为,应立即向有关部门报告。()
9.审计师在审计过程中,应保持职业怀疑态度,对被审计单位提供的信息进行独立判断。()
10.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在重大错误,可以自行决定是否进行纠正。(×)
三、简答题(每题5分,共4题)
1.简述审计师在审计过程中应如何保持独立性。
2.简述审计师在审计过程中如何识别和评估舞弊风险。
3.简述审计师在审计过程中如何进行内部控制测试。
4.简述审计师在撰写审计报告时,应包括哪些主要内容。
四、论述题(每题10分,共2题)
1.论述审计师在审计过程中如何平衡审计风险和审计成本。
2.论述信息技术对审计工作的影响,以及审计师如何应对这些影响。
五、单项选择题(每题2分,共10题)
1.审计师在执行审计业务时,以下哪个原则最为重要?
A.客观性
B.审计证据充分性
C.独立性
D.审计程序恰当性
2.下列哪个不属于审计师职业道德的基本原则?
A.公正性
B.保密性
C.利益冲突
D.立即报告
3.审计师在审计过程中,以下哪种情况可能导致审计风险增加?
A.被审计单位财务报表编制规范
B.被审计单位内部控制完善
C.被审计单位管理层积极配合
D.被审计单位存在重大舞弊行为
4.审计师在执行审计业务时,以下哪种做法是不正确的?
A.对被审计单位进行初步调查
B.评估被审计单位的风险
C.依赖被审计单位的内部控制
D.确保审计工作的独立性
5.审计师在撰写审计报告时,以下哪个部分不是必须包含的?
A.审计意见
B.审计发现
C.审计依据
D.审计结论
6.下列哪个不属于审计师在审计过程中应关注的内部控制要素?
A.控制环境
B.风险评估
C.沟通与协调
D.人力资源政策
7.审计师在审计过程中,以下哪种方法可以帮助审计师了解被审计单位的风险?
A.流程图分析
B.内部控制测试
C.询问程序
D.重新计算
8.下列哪个不是审计师
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