2024年审计师考生应知试题及答案.docx

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2024年审计师考生应知试题及答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪项不属于审计风险的三要素?

A.风险因素

B.风险事件

C.风险影响

D.风险承受

2.下列哪种情况属于审计的独立性要求?

A.审计师在审计过程中保持客观公正

B.审计师与被审计单位有亲属关系

C.审计师接受被审计单位提供的免费培训

D.审计师在审计过程中保持职业谨慎

3.下列关于内部控制的说法,正确的是:

A.内部控制是预防性的,旨在防止错误和舞弊的发生

B.内部控制是纠正性的,旨在纠正已经发生的错误和舞弊

C.内部控制是评估性的,旨在评估控制的有效性

D.内部控制是补救性的,旨在补救已经发生的错误和舞弊

4.下列哪种审计方法适用于测试控制环境?

A.资产负债表分析

B.流程图分析

C.询问和观察

D.交易样本测试

5.下列关于审计证据的说法,正确的是:

A.审计证据必须具有客观性、可靠性、相关性

B.审计证据应当以被审计单位提供的证据为主

C.审计证据可以包括内部审计师提供的证据

D.审计证据应当由审计师独立获取

6.下列哪种情况属于审计师应当披露的关联关系?

A.审计师与被审计单位有共同的投资者

B.审计师与被审计单位的董事、监事存在亲属关系

C.审计师曾经担任被审计单位的高级管理人员

D.审计师曾经接受被审计单位提供的免费培训

7.下列关于审计报告的说法,正确的是:

A.审计报告应当客观、真实、公正地反映被审计单位的财务状况和经营成果

B.审计报告应当对被审计单位的内部控制进行评价

C.审计报告应当对被审计单位的经营风险进行评价

D.审计报告应当对被审计单位的财务报表进行评价

8.下列关于审计师职业道德的说法,正确的是:

A.审计师应当遵守法律法规和行业规范

B.审计师应当保持独立性和客观性

C.审计师应当保守商业秘密

D.审计师应当接受客户提供的礼品和宴请

9.下列关于审计师职业责任的说法,正确的是:

A.审计师对审计意见负责

B.审计师对被审计单位的财务报表负责

C.审计师对被审计单位的内部控制负责

D.审计师对审计过程中发现的错误和舞弊负责

10.下列关于审计师后续教育的说法,正确的是:

A.审计师应当参加后续教育,以保持其专业能力

B.审计师后续教育应当包括法律法规、行业规范和审计技术等方面的内容

C.审计师后续教育应当由审计师自行安排

D.审计师后续教育应当由审计师所在会计师事务所组织

姓名:____________________

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计业务时,应当保持职业怀疑态度。()

2.被审计单位的管理层对财务报表的真实性负有最终责任。()

3.内部控制的有效性可以通过对内部控制的测试来直接判断。()

4.审计师在审计过程中,可以接受被审计单位提供的免费服务。()

5.审计师在审计报告中,可以对被审计单位的未来盈利能力进行预测。()

6.审计师在执行审计业务时,可以同时担任被审计单位的顾问。()

7.审计师在审计过程中,应当优先考虑被审计单位的利益。()

8.审计师在发现被审计单位存在重大舞弊行为时,应当立即向被审计单位报告。()

9.审计师在执行审计业务时,可以不遵守职业道德规范。()

10.审计师在审计报告中,可以对被审计单位的内部控制进行改进建议。()

姓名:____________________

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在执行审计业务时,如何保持独立性。

2.简述内部控制的目标及其在审计中的作用。

3.简述审计师在实施风险评估程序时,应考虑的主要因素。

4.简述审计师在编制审计工作底稿时应遵循的原则。

姓名:____________________

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在审计过程中,如何处理与管理层之间的沟通与冲突。

2.论述在数字化时代,审计师如何应对新兴技术和数据安全对审计工作带来的挑战。

姓名:____________________

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.下列关于审计准则的说法,正确的是:

A.审计准则是一系列审计师应当遵守的规范

B.审计准则是由被审计单位制定的

C.审计准则仅适用于内部审计师

D.审计准则与审计法规是相同的

2.审计师在执行审计业务时,下列哪项不是审计目标?

A.评价财务报表的公允性

B.识别和评估重大错报风险

C.验证内部控制的有效性

D.确定被审计单位的经营成果

3.下列关于审计抽样方法的说法,正确的是:

A.审计抽样是一种非统计抽样方法

B.审计抽样适用

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