2024中级审计师考试难点试题及答案.docx

2024中级审计师考试难点试题及答案.docx

此“教育”领域文档为创作者个人分享资料,不作为权威性指导和指引,仅供参考
  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

2024中级审计师考试难点试题及答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪些属于审计师在审计过程中应遵循的原则?

A.独立性

B.客观性

C.诚信性

D.责任心

2.审计师在进行风险评估时,应关注以下哪些因素?

A.被审计单位的历史

B.被审计单位的经营环境

C.被审计单位的内部控制

D.被审计单位的财务状况

3.审计师在执行审计程序时,应如何对待审计证据?

A.审计证据应当真实、完整、可靠

B.审计证据应当与审计目的相关

C.审计证据应当与被审计单位内部控制相关

D.审计证据应当能够支持审计师的审计意见

4.审计师在审计过程中,应当如何处理审计中发现的问题?

A.及时向被审计单位反馈

B.评估问题的严重程度

C.调查问题的原因

D.提出改进建议

5.下列哪些属于审计师在审计过程中应遵守的职业道德规范?

A.保密原则

B.独立性原则

C.客观性原则

D.诚信原则

6.审计师在进行内部控制测试时,应关注以下哪些方面?

A.内部控制的健全性

B.内部控制的适用性

C.内部控制的执行情况

D.内部控制的改进措施

7.下列哪些属于审计师在审计过程中应采用的审计方法?

A.审计抽样

B.审计询问

C.审计观察

D.审计计算

8.审计师在进行财务报表审计时,应关注以下哪些方面?

A.财务报表的真实性

B.财务报表的公允性

C.财务报表的合法性

D.财务报表的完整性

9.审计师在审计过程中,如何处理审计风险?

A.识别审计风险

B.评估审计风险

C.采取风险应对措施

D.监测审计风险

10.下列哪些属于审计师在审计过程中应遵循的程序?

A.签订审计业务约定书

B.进行风险评估

C.实施审计程序

D.编制审计报告

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计业务时,必须保持独立性,不受被审计单位的影响。()

2.审计师在审计过程中,应当对被审计单位的内部控制进行充分评估。()

3.审计师在获取审计证据时,可以仅依赖于内部证据,无需考虑外部证据。()

4.审计师在审计过程中,应当对被审计单位的财务报表进行全面的审查。()

5.审计师在审计报告中,应当对被审计单位的财务状况和经营成果发表明确的审计意见。()

6.审计师在审计过程中,发现被审计单位存在重大舞弊行为时,应当立即向有关部门报告。()

7.审计师在审计过程中,可以自行决定审计范围和审计程序。()

8.审计师在审计报告中,可以对被审计单位的内部控制提出改进建议。()

9.审计师在审计过程中,应当对被审计单位的会计政策进行充分了解。()

10.审计师在审计报告中,应当对被审计单位的财务报表进行预测。()

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在审计过程中如何识别和评估审计风险。

2.简述审计师在进行内部控制测试时,应关注的几个关键点。

3.简述审计师在编制审计报告时,应当包括哪些基本内容。

4.简述审计师在审计过程中,如何确保审计意见的客观性和公正性。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在审计过程中如何平衡审计风险与审计成本的关系。

2.论述在当前经济环境下,审计师如何应对新兴技术和复杂业务对审计工作带来的挑战。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计业务时,以下哪项不是其应当具备的基本条件?

A.专业知识

B.良好的道德品质

C.审计实践经验

D.被审计单位的授权

2.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计证据的三个基本特征?

A.客观性

B.可靠性

C.重要性

D.可追溯性

3.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计程序的组成部分?

A.审计计划

B.审计实施

C.审计报告

D.审计后续

4.审计师在审计过程中,以下哪项不是内部控制的目标?

A.预防和发现错误

B.保障资产安全

C.提高经营效率

D.促进合规性

5.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计意见的类型?

A.无保留意见

B.保留意见

C.拒绝表示意见

D.负面意见

6.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师职业道德的基本原则?

A.独立性

B.客观性

C.保密性

D.财务利益

7.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计抽样方法?

A.随机抽样

B.分层抽样

C.系统抽样

D.概率抽样

8.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师应当关注的财务报表项目?

A.资产

B.负债

C.所有者权益

D.收入

9.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师应当考虑的审计环境因素?

A.法规环境

B.经济环境

文档评论(0)

合民五 + 关注
实名认证
内容提供者

11

1亿VIP精品文档

相关文档