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2024年审计师职业总结试题及答案
姓名:____________________
一、多项选择题(每题2分,共10题)
1.下列关于审计师职业道德的基本要求,正确的有()。
A.独立性
B.客观性
C.宽容性
D.立场公正
E.保密性
2.审计师在进行财务报表审计时,应重点关注以下哪些方面?()
A.资产负债表的真实性
B.利润表的合理性
C.现金流量表的有效性
D.财务报表的完整性
E.财务报表的合规性
3.审计师在实施风险评估程序时,应关注以下哪些因素?()
A.内部控制环境
B.业务流程
C.信息技术系统
D.会计政策的选择
E.会计估计的合理性
4.审计师在进行审计计划时,应考虑以下哪些内容?()
A.审计范围
B.审计目标
C.审计程序
D.审计时间
E.审计人员
5.审计师在审计过程中,应关注以下哪些事项?()
A.获取审计证据
B.审计证据的充分性和适当性
C.审计证据的可靠性
D.审计工作的独立性
E.审计工作的客观性
6.下列关于审计报告的内容,正确的有()。
A.审计意见
B.审计范围
C.审计程序
D.审计证据
E.审计师声明
7.审计师在执行内部控制测试时,应关注以下哪些方面?()
A.内部控制的设计
B.内部控制的执行
C.内部控制的改进
D.内部控制的风险评估
E.内部控制的监督
8.下列关于审计师专业胜任能力的说法,正确的有()。
A.具备扎实的专业知识
B.具备丰富的实践经验
C.具备良好的沟通能力
D.具备较强的判断能力
E.具备高度的责任心
9.审计师在执行审计业务时,应关注以下哪些事项?()
A.审计业务的性质
B.审计业务的规模
C.审计业务的风险
D.审计业务的复杂程度
E.审计业务的专业性
10.下列关于审计师法律责任的说法,正确的有()。
A.审计师对审计意见承担责任
B.审计师对审计程序承担责任
C.审计师对审计证据承担责任
D.审计师对审计报告承担责任
E.审计师对审计对象承担责任
二、判断题(每题2分,共10题)
1.审计师在执行审计业务时,不受任何外部因素的影响,始终保持独立性。()
2.审计师在进行风险评估时,应当仅关注财务风险,忽略非财务风险。()
3.审计师在实施审计程序时,可以仅凭经验判断,无需获取充分、适当的审计证据。()
4.审计师在出具审计报告时,应当对财务报表的合规性发表意见。()
5.审计师在审计过程中,如果发现客户存在违法行为,应当立即向相关部门报告。()
6.审计师在进行审计计划时,无需考虑客户的业务规模和复杂程度。()
7.审计师在执行内部控制测试时,应当关注内部控制的设计和执行,无需考虑内部控制的有效性。()
8.审计师在出具审计报告时,应当对审计意见的合理性承担责任。()
9.审计师在执行审计业务时,可以接受客户的礼品和宴请,以增进与客户的关系。()
10.审计师在执行审计业务时,应当保持客观、公正的态度,不得受客户利益的影响。()
三、简答题(每题5分,共4题)
1.简述审计师在执行审计业务时,如何确保其独立性。
2.解释审计师在进行风险评估时,如何识别和评估财务报表重大错报风险。
3.简要说明审计师在审计过程中,如何获取充分、适当的审计证据。
4.描述审计师在出具审计报告时,应当包含哪些基本内容。
四、论述题(每题10分,共2题)
1.论述审计师在审计过程中,如何平衡审计成本与审计质量的关系。
2.结合实际案例,分析审计师在执行审计业务时,如何应对审计风险。
五、单项选择题(每题2分,共10题)
1.审计师在执行审计业务时,以下哪项不属于审计师的基本职责?()
A.确保审计意见的准确性
B.评估客户的内部控制
C.维护客户隐私
D.提供财务咨询服务
2.审计师在实施风险评估程序时,以下哪项不是风险评估的目标?()
A.识别和评估重大错报风险
B.设计有效的审计程序
C.确定审计范围
D.评估审计成本
3.审计师在执行审计程序时,以下哪项不是审计证据?()
A.审计师的工作底稿
B.财务报表附注
C.第三方确认函
D.审计师的判断
4.审计师在出具非无保留意见的审计报告时,以下哪项不是报告内容?()
A.审计意见
B.审计范围
C.审计师声明
D.审计报告日期
5.审计师在执行内部控制测试时,以下哪项不是内部控制测试的目的?()
A.评估内部控制的有效性
B.识别内部控制缺陷
C.确定内部控制的设计
D.评估内部控制对审计程序的影响
6.审计师
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