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2024年审计师考试独特见解试题及答案
姓名:____________________
一、多项选择题(每题2分,共10题)
1.下列关于审计风险模型的说法,正确的是()
A.风险模型可以帮助审计师识别和评估风险
B.风险模型适用于所有类型的审计业务
C.风险模型有助于审计师确定审计程序
D.风险模型不能直接用于确定审计意见
2.下列关于审计证据的说法,正确的是()
A.审计证据的可靠性越高,审计风险越低
B.审计证据的充分性越高,审计风险越低
C.审计证据的适当性越高,审计风险越高
D.审计证据的可靠性、充分性和适当性之间没有必然联系
3.下列关于内部控制的说法,正确的是()
A.内部控制是企业管理的重要组成部分
B.内部控制可以降低企业的经营风险
C.内部控制可以确保财务报表的真实性
D.内部控制不能完全消除审计风险
4.下列关于审计工作底稿的说法,正确的是()
A.审计工作底稿是审计工作的记录和证据
B.审计工作底稿的编制应遵循相关准则
C.审计工作底稿的保存期限应不少于5年
D.审计工作底稿的编制可以随意
5.下列关于审计报告的说法,正确的是()
A.审计报告是审计工作的最终成果
B.审计报告应真实、客观地反映审计意见
C.审计报告的编制应遵循相关准则
D.审计报告的编制可以随意
6.下列关于审计程序的说法,正确的是()
A.审计程序是审计工作的基本步骤
B.审计程序的选择应考虑审计风险和审计目标
C.审计程序的实施应遵循相关准则
D.审计程序的实施可以随意
7.下列关于审计师职业道德的说法,正确的是()
A.审计师应保持独立性和客观性
B.审计师应遵循诚信原则
C.审计师应保守客户秘密
D.审计师可以接受客户赠送的礼品
8.下列关于审计师法律责任的说法,正确的是()
A.审计师对审计意见承担法律责任
B.审计师对审计报告的真实性承担法律责任
C.审计师对审计程序的合法性承担法律责任
D.审计师对审计工作底稿的完整性承担法律责任
9.下列关于审计师继续教育的说法,正确的是()
A.审计师应参加继续教育,提高自身业务水平
B.审计师继续教育的内容应与审计业务相关
C.审计师继续教育的时间应满足相关规定
D.审计师可以不参加继续教育
10.下列关于审计师注册的说法,正确的是()
A.审计师注册是从事审计业务的必要条件
B.审计师注册的有效期一般为5年
C.审计师注册的申请应提交相关材料
D.审计师注册的申请可以随意
姓名:____________________
二、判断题(每题2分,共10题)
1.审计师在执行审计业务时,应当保持独立性和客观性。()
2.审计师在审计过程中,应当对审计对象进行全面、系统的调查和核实。()
3.审计师在审计过程中,如果发现重大错误或舞弊行为,应当立即向相关监管机构报告。()
4.审计师在编制审计报告时,应当仅对财务报表的真实性发表意见。()
5.审计师在执行审计业务时,可以接受客户的任何形式的报酬。()
6.审计师在审计过程中,如果遇到重大困难,可以自行决定是否继续执行审计业务。()
7.审计师在审计过程中,如果发现内部控制存在缺陷,应当向被审计单位提出改进建议。()
8.审计师在审计过程中,应当对审计证据的充分性和适当性进行评价。()
9.审计师在执行审计业务时,可以不遵守审计准则的要求。()
10.审计师在审计过程中,应当保持与被审计单位的管理层和员工的良好沟通。()
姓名:____________________
三、简答题(每题5分,共4题)
1.简述审计师在审计过程中,如何评估和控制审计风险。
2.简述审计师在编制审计报告时,应当遵循哪些原则。
3.简述审计师在执行审计业务时,应当遵守哪些职业道德规范。
4.简述审计师在审计过程中,如何获取和评价审计证据。
姓名:____________________
四、论述题(每题10分,共2题)
1.论述在数字化时代,审计师如何应对新兴技术的挑战,并利用这些技术提高审计效率和效果。
2.论述审计师在审计过程中,如何平衡独立性、客观性和审计风险之间的关系。
姓名:____________________
五、单项选择题(每题2分,共10题)
1.在审计过程中,以下哪项不是审计师的主要职责?()
A.确保财务报表的真实性
B.评估和管理审计风险
C.维护客户的商业机密
D.确定审计意见
2.审计师在执行审计业务时,应当首先了解和评估的方面是()
A.审计风险
B.客户的内部控制
C.财务报表的编制基础
D.审计证据
3.下列关于审计证据可靠性的说法
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