2024年审计师需要掌握的试题.docx

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2024年审计师需要掌握的试题

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪些属于审计师在审计过程中应遵循的职业道德规范?

A.独立性

B.客观性

C.完整性

D.秘密性

2.下列哪些是审计师在审计过程中应考虑的审计风险因素?

A.内部控制缺陷

B.信息技术风险

C.会计估计的不确定性

D.外部经济环境变化

3.下列哪些是审计师在实施风险评估程序时应当采取的方法?

A.分析财务报表

B.调查管理层

C.考察内部控制

D.检查交易

4.下列哪些是审计师在实施实质性程序时应当采用的审计方法?

A.审计抽样

B.审计查询

C.审计观察

D.审计函证

5.下列哪些是审计师在编制审计报告时应当关注的事项?

A.审计意见的类型

B.审计报告的格式

C.审计意见的依据

D.审计意见的表述

6.下列哪些是审计师在审计过程中应遵循的审计程序?

A.风险评估

B.实质性程序

C.审计工作底稿的编制

D.审计报告的编制

7.下列哪些是审计师在审计过程中应关注的企业内部控制?

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

8.下列哪些是审计师在审计过程中应关注的企业财务报表项目?

A.资产负债表

B.利润表

C.现金流量表

D.股东权益变动表

9.下列哪些是审计师在审计过程中应关注的企业财务报表披露?

A.披露的充分性

B.披露的真实性

C.披露的准确性

D.披露的一致性

10.下列哪些是审计师在审计过程中应关注的企业舞弊风险?

A.舞弊的动机

B.舞弊的机会

C.舞弊的掩饰

D.舞弊的后果

姓名:____________________

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在审计过程中应始终保持独立性和客观性。()

2.审计师在实施风险评估程序时,应当根据风险评估结果确定审计程序的性质、时间和范围。()

3.审计师在实施实质性程序时,可以通过审计抽样来确定样本量。()

4.审计师在编制审计报告时,应当对财务报表的真实性、公允性发表意见。()

5.审计师在审计过程中,如果发现重大舞弊迹象,应当立即终止审计工作。()

6.审计师在审计过程中,应当对企业的内部控制进行全面的评价。()

7.审计师在审计过程中,如果发现企业存在重大会计估计的不确定性,应当要求企业提供更多的支持证据。()

8.审计师在审计过程中,应当对企业的财务报表进行独立的审查,不受企业管理层的影响。()

9.审计师在审计过程中,应当对企业的所有交易和事项进行详细的审查。()

10.审计师在审计过程中,应当对企业的财务报表披露进行充分的审查,确保披露内容完整、准确。()

姓名:____________________

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在审计过程中如何评估和应对舞弊风险。

2.简述审计师在审计过程中如何进行内部控制测试。

3.简述审计师在审计过程中如何处理审计发现的问题。

4.简述审计师在编制审计报告时应当遵循的基本原则。

姓名:____________________

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在审计过程中如何确保审计意见的独立性。

2.论述审计师在应对复杂经济环境下的审计风险时,应采取哪些措施。

姓名:____________________

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.下列关于审计的定义,正确的是:

A.审计是对企业财务报表进行审查的过程。

B.审计是对企业财务报表进行鉴证的过程。

C.审计是对企业内部控制进行评价的过程。

D.审计是对企业财务报表进行编制的过程。

2.审计师在审计过程中,下列哪项不属于职业道德规范的要求?

A.独立性

B.客观性

C.利益冲突

D.完整性

3.审计师在实施风险评估程序时,下列哪项不是审计风险的三要素?

A.风险因素

B.风险程度

C.风险控制

D.风险后果

4.下列关于审计抽样方法,正确的是:

A.审计抽样是随机选择样本的过程。

B.审计抽样是系统选择样本的过程。

C.审计抽样是主观选择样本的过程。

D.审计抽样是根据经验选择样本的过程。

5.审计师在编制审计报告时,下列哪项不是审计意见的类型?

A.无保留意见

B.保留意见

C.否定意见

D.无条件意见

6.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计程序的一部分?

A.风险评估

B.实质性程序

C.审计工作底稿的编制

D.审计报告的审核

7.下列关于内部控制,正确的是:

A.内部控制是企业为保护资产而实施的一系列措施。

B.内部控制是企业为提高经营效率而实施

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