- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
2024年中级审计师考前小结试题及答案
姓名:____________________
一、多项选择题(每题2分,共10题)
1.下列关于审计的定义,正确的有:
A.审计是对财务报表的审查
B.审计是对企业财务状况和经营成果的独立评价
C.审计是对企业内部控制的有效性进行评价
D.审计是对企业合规性进行评价
2.下列属于审计证据的有:
A.财务报表
B.内部控制文件
C.银行对账单
D.管理层的声明
3.下列关于审计目标的说法,正确的是:
A.审计目标包括财务报表的公允性、合规性和合法性
B.审计目标包括财务报表的完整性、真实性和可靠性
C.审计目标包括财务报表的合规性、合法性和真实性
D.审计目标包括财务报表的合规性、合法性和公允性
4.下列关于审计程序的说法,正确的是:
A.审计程序包括风险评估、测试内部控制、实施实质性程序
B.审计程序包括了解内部控制、评估重大错报风险、实施实质性程序
C.审计程序包括了解内部控制、评估重大错报风险、编制审计报告
D.审计程序包括了解内部控制、实施风险评估、编制审计报告
5.下列关于审计报告的说法,正确的是:
A.审计报告是对审计工作的总结和评价
B.审计报告是对财务报表的独立评价
C.审计报告是对企业内部控制的有效性进行评价
D.审计报告是对企业合规性进行评价
6.下列关于审计准则的说法,正确的是:
A.审计准则是对审计工作的规范和指导
B.审计准则是对审计人员的职业道德和职业行为的要求
C.审计准则是对审计报告的要求
D.审计准则是对审计工作的评价标准
7.下列关于审计师职业道德的说法,正确的是:
A.审计师应保持独立性和客观性
B.审计师应保持专业胜任能力
C.审计师应保守秘密
D.审计师应遵循审计准则
8.下列关于内部控制的说法,正确的是:
A.内部控制是企业管理的重要组成部分
B.内部控制是确保企业财务报表真实、公允的必要条件
C.内部控制是企业管理层对财务报表的监督和评价
D.内部控制是审计师评价企业财务报表的基础
9.下列关于风险评估的说法,正确的是:
A.风险评估是审计工作的第一步
B.风险评估是审计师确定审计程序的重要依据
C.风险评估是审计师评价企业内部控制的有效性
D.风险评估是审计师编制审计报告的依据
10.下列关于审计师职责的说法,正确的是:
A.审计师应对企业财务报表的真实性、公允性负责
B.审计师应对企业内部控制的有效性负责
C.审计师应对企业合规性负责
D.审计师应对企业经营成果负责
姓名:____________________
二、判断题(每题2分,共10题)
1.审计师在审计过程中应始终保持客观和中立的态度。()
2.审计师有权对被审计单位的内部控制进行询问和测试。()
3.财务报表审计的目标是确认财务报表的真实性和公允性。()
4.审计师在实施审计程序时,可以不受审计准则的约束。()
5.内部控制的设计应当能够确保财务报告的可靠性。()
6.审计师对财务报表的审计意见是唯一的,不能包含保留意见或否定意见。()
7.审计师对被审计单位的审计工作不受企业管理层的直接控制。()
8.审计师在执行审计工作时应严格遵守保密原则,不得泄露客户信息。()
9.如果被审计单位的管理层不提供必要的信息,审计师可以出具无法表示意见的审计报告。()
10.审计师在审计过程中发现的重大错报,应立即与被审计单位管理层沟通,并采取适当措施。()
姓名:____________________
三、简答题(每题5分,共4题)
1.简述审计师在审计过程中应遵循的职业道德原则。
2.解释风险评估在审计过程中的作用。
3.说明审计师在审计工作中如何运用职业判断。
4.简要描述审计报告的基本内容和作用。
姓名:____________________
四、论述题(每题10分,共2题)
1.论述审计师在应对舞弊风险时应采取的措施,并说明如何将这些措施融入审计程序中。
2.讨论内部控制与审计的关系,以及审计师在评价内部控制时应考虑的因素。
姓名:____________________
五、单项选择题(每题2分,共10题)
1.下列哪项不是审计师在执行审计工作时应遵循的审计准则?
A.客观性
B.独立性
C.保密性
D.财务报表编制
2.在审计过程中,审计师发现被审计单位的内部控制存在缺陷,以下哪项是审计师的首要责任?
A.直接向管理层提出整改建议
B.在审计报告中披露此缺陷
C.向董事会报告此缺陷
D.立即停止审计工作
3.下列哪项不属于审计师实施风险评估的程序?
A.了解被审计单位的业务流程
您可能关注的文档
最近下载
- 最新版军队文职人员招聘(司机岗)考试题库(完整版).pdf.docx VIP
- 17J008 挡土墙(重力式、衡重式、悬臂式)(最新).pdf VIP
- ABB传动与变频器 云连接助手型控制盘用户手册 安装及操作手册.pdf
- 医疗器械生产企业操作规程.doc VIP
- 滑模、爬模、翻模施工技术对比.ppt
- 最新2023版知识产权贯标GBT29490表单 知识产权风险和机遇识别评价清单[知识产权合规管理体系文件].docx
- 路基工程施工组织设计.docx VIP
- 初一新生入学分班考试语文、数学、英语真题卷及详细答案(6套)名校.doc VIP
- 七年级数学培优精华.pdf VIP
- 慢性阻塞性肺疾病完整版.ppt VIP
文档评论(0)