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- 2025-06-04 发布于广东
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审计人员廉洁管理制度
一、总则
(一)目的
为加强公司审计人员廉洁自律,规范审计工作行为,确保审计工作客观、公正、高效开展,维护公司利益和形象,特制定本制度。
(二)适用范围
本制度适用于公司内部所有从事审计工作的人员。
(三)基本原则
1.廉洁奉公原则
审计人员应秉持廉洁奉公的职业操守,坚决抵制各种利益诱惑,做到清正廉洁。
2.客观公正原则
在审计过程中,应依据事实和相关规定,客观、公正地开展工作,不受任何外部因素干扰。
3.保密原则
对审计工作中涉及的公司机密、商业秘密及被审计单位的敏感信息严格保密,不得泄露。
二、廉洁行为规范
(一)禁止接受礼品、礼金和有价证券
1.审计人员不得接受被审计单位或相关利益方赠送的礼品、礼金、有价证券以及可能影响公正执行审计任务的其他利益。
2.如因各种原因无法拒收的,应及时向上级领导报告,并按规定登记上缴。
(二)禁止参加可能影响公正审计的宴请和娱乐活动
1.审计期间,不得参加被审计单位安排的可能影响审计独立性和公正性的宴请、高档娱乐活动。
2.严禁接受被审计单位提供的旅游、健身、休闲等活动邀请。
(三)禁止利用审计职权谋取私利
1.不得利用审计工作之便,为本人或他人谋取不正当利益,如通过审计结果暗示、授意被审计单位为自己或关系人安排工作、提供便利等。
2.
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