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  • 2025-06-06 发布于河南
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2025年度企业财务内部审计与合规性检查合同.docx

2025年度企业财务内部审计与合规性检查合同

甲方(审计方):__________

乙方(被审计方):__________

鉴于甲方具备企业财务内部审计的专业能力和资质,乙方希望甲方对乙方的财务内部审计与合规性进行检查,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:

一、审计范围

1.乙方公司2025年度的财务报表;

2.乙方公司内部控制制度的建立与执行情况;

3.乙方公司合规性检查。

二、审计内容

1.财务报表审计:

(1)资产负债表;

(2)利润表;

(3)现金流量表;

(4)所有者权益变动表;

(5)会计政策、会计估计变更及差错更正。

2.内部控制制度审计:

(1)内部控制制度的建立与执行情况;

(2)内部控制制度的有效性。

3.合规性检查:

(1)法律法规遵守情况;

(2)内部控制制度执行情况。

三、审计时间

1.审计工作开始时间:__________

2.审计工作结束时间:__________

四、审计费用

1.审计费用总额:人民币__________元整(大写:_________________________)。

2.审计费用支付方式:__________

(1)甲方开具发票,乙方支付;

(2)分期支付。

五、保密条款

1.甲方在审计过程中,对乙方公司的财务信息、经营状况等商业秘密负有保密义务。

2.未经乙方同意,甲方不得

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