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- 2025-06-06 发布于河南
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2025年度企业财务内部审计与合规性检查合同
甲方(审计方):__________
乙方(被审计方):__________
鉴于甲方具备企业财务内部审计的专业能力和资质,乙方希望甲方对乙方的财务内部审计与合规性进行检查,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:
一、审计范围
1.乙方公司2025年度的财务报表;
2.乙方公司内部控制制度的建立与执行情况;
3.乙方公司合规性检查。
二、审计内容
1.财务报表审计:
(1)资产负债表;
(2)利润表;
(3)现金流量表;
(4)所有者权益变动表;
(5)会计政策、会计估计变更及差错更正。
2.内部控制制度审计:
(1)内部控制制度的建立与执行情况;
(2)内部控制制度的有效性。
3.合规性检查:
(1)法律法规遵守情况;
(2)内部控制制度执行情况。
三、审计时间
1.审计工作开始时间:__________
2.审计工作结束时间:__________
四、审计费用
1.审计费用总额:人民币__________元整(大写:_________________________)。
2.审计费用支付方式:__________
(1)甲方开具发票,乙方支付;
(2)分期支付。
五、保密条款
1.甲方在审计过程中,对乙方公司的财务信息、经营状况等商业秘密负有保密义务。
2.未经乙方同意,甲方不得
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