一份有关内部控制的调查报告及内部管理建议书.docx

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一份有关内部掌握的调查报告及内部治理建议书

*****内部掌握调查报告

审计部于2025年11月8-18日对*****内部掌握状况进展了调查,在调查中,我们实行了现场观看、询问、环境测试、重塑流程、风险评价等方法,重点调查了与企业经营治理息息相关的五个环节,即选购与付款、库存治理、销售与收款、费用掌握和人事治理。现报告如下:

一、存在的主要问题

*****自成立到现在刚满三周岁,作为成长中的企业,已在制度建设和执行方面取得了很好的成绩,但是,我们也看到在局部环节还比较薄弱,主要表现以下几个方面:

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1、事前掌握不到位,缺乏严格的打算和预算掌握。

2、流程

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