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第二节采购与付款循环的业务活动和相关控制
【考点一】了解采购与付款循环的主要业务活动(教材修订)
(七)编制付款凭单(授权审批控制、连续编号控制)
1.确定供应商发票的内容与相关的验收单、订购单的一致性。
2.确定供应商发票计算的正确性。
3.编制有预先顺序编号的付款凭单,并附上支持性凭证(如订购单、验收单和供应商发
票等)。
4.独立检查付款凭单计算的正确性。
5.在付款凭单上填入应借记的资产或费用账户名称。
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