- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
出差费用预支申请表
姓名:_________部门:_________职位:_________
申请日期:_________出差日期:_________至_________
出差目的:_____________________________________________
预计出差天数:_________预计出差地点:______________
费用明细:
序号费用项目预计金额(元)备注
1.交通费用_________
2.餐饮费用_________
3.住宿费用_________
4.通讯费用_________
5.会议费用_________
6.其他费用_________
费用总计:_________________(大写:_________________)
申请理由/说明:_____________________________________________________
申请人签字:_________日期:_________
部门经理审批:
审批意见:_________________________________________________________
部门经理签字:_________日期:_________
财务部审批:
审批意见:_________________________________________________________
财务部签字:_________日期:_________
备注:_____________________________________________________________
注意事项:
1.请填写完整、准确的费用明细,并注明预计金额。
2.申请人必须在出差日期前至少三个工作日提出申请,以便进行审批和预支手续。
3.部门经理和财务部均须审批后,方可进行费用预支。
4.预支金额不得超出公司规定的预支限额,超过限额部分需另行申请和审批。
5.出差完成后,申请人须在三个工作日内提供出差费用的实际凭证和报销清单,完成费用报销手续。
6.如出差计划发生变更或取消,申请人须及时通知财务部,以免产生无谓的费用预支。
7.本申请表一式两份,申请人所属部门和财务部各保留一份。
以上所填内容准确无误,申请人保证遵守公司的财务管理制度。
-------------------------------------------
文档评论(0)