出差费用预支申请表.docx

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出差费用预支申请表

姓名:_________部门:_________职位:_________

申请日期:_________出差日期:_________至_________

出差目的:_____________________________________________

预计出差天数:_________预计出差地点:______________

费用明细:

序号费用项目预计金额(元)备注

1.交通费用_________

2.餐饮费用_________

3.住宿费用_________

4.通讯费用_________

5.会议费用_________

6.其他费用_________

费用总计:_________________(大写:_________________)

申请理由/说明:_____________________________________________________

申请人签字:_________日期:_________

部门经理审批:

审批意见:_________________________________________________________

部门经理签字:_________日期:_________

财务部审批:

审批意见:_________________________________________________________

财务部签字:_________日期:_________

备注:_____________________________________________________________

注意事项:

1.请填写完整、准确的费用明细,并注明预计金额。

2.申请人必须在出差日期前至少三个工作日提出申请,以便进行审批和预支手续。

3.部门经理和财务部均须审批后,方可进行费用预支。

4.预支金额不得超出公司规定的预支限额,超过限额部分需另行申请和审批。

5.出差完成后,申请人须在三个工作日内提供出差费用的实际凭证和报销清单,完成费用报销手续。

6.如出差计划发生变更或取消,申请人须及时通知财务部,以免产生无谓的费用预支。

7.本申请表一式两份,申请人所属部门和财务部各保留一份。

以上所填内容准确无误,申请人保证遵守公司的财务管理制度。

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