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中国国检测试控股集团股份有限公司
2024年度财务报表
审计报告书
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
地址:北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHOB座20层邮编:100073
电话:(010)传真:(010)目录
一、审计报告1-5
二、审计报告附送
1.合并及母公司资产负债表1-4
2.合并及母公司利润表5-6
3.合并及母公司现金流量表7-8
4.合并股东权益变动表9-10
5.母公司股东权益变动表11-12
6.财务报表附注1-155
三、审计报告附件
1.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
2.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件
3.注册会计师执业证书复印件
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHOB座20层20/F,TowerB,LizeSOHO,20LizeRoad,FengtaiDistrict,BeijingPRChina
电话(tel):010-51423818传真(fax):010-51423816
审计报告
中兴华审字(2025)第012206号
中国国检测试控股集团股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称“国检集团”)财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了国检集团2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国检集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:
审计报告第1页
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
关键审计事项
该事项在审计中是如何应对的
(一)收入的确认
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计26、收入”所述的会计政策以及附注五、44营业收入和营业成本所述2024年度国检集团合并
层面财务报表中营业收入为
261,696.12万元,较2023年度营业收入下降了1.63%。国检集团营业收入主要来源于检验服务、认证服务、检测仪器及智能制造、计量校准服务和科研及技术服务。由于收入是国检集团的关键绩效指标,存在为达到目标或期望而被操纵的固有风险,为此我们将收入确认作为关键审计事项。
审计应对:我们执行的主要审计程序
包括:(1)了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;
(2)对营业收入实施分析程序,与历史同期及同行业的毛利率进行对比,
分
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