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电动车公司保密审计合同
合同编号:[具体编号]
甲方(委托方/电动车公司):
公司名称:________________________
统一社会信用代码:________________
法定代表人:______________________
注册地址:________________________
联系方式:________________________
乙方(受托方/审计机构):
机构名称:________________________
统一社会信用代码:________________
法定代表人:______________________
注册地址:________________________
联系方式:________________________
鉴于甲方在电动车研发、生产、销售等业务活动中积累了大量商业秘密、技术秘密及其他敏感信息,为确保公司信息安全,加强内部管理,甲方委托乙方对公司相关业务及信息安全状况进行保密审计。依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规,经双方友好协商,达成如下协议:
一、审计服务内容与范围
1.1审计目标
乙方通过专业的审计程序和方法,对甲方保密管理制度的有效性、保密措施的执行情况、信息系统的安全性以及员工保密意识等方面进行全面审查和评估,发现潜在的保密风险,提出改进建议,帮助甲方完善保密体系,降低信息泄露风险。
1.2审计范围
保密管理制度审计:审查甲方现行保密管理制度是否符合国家法律法规要求,是否涵盖商业秘密、技术秘密、客户信息等各类保密信息,制度内容是否完善,包括保密信息的分类分级、保密责任划分、保密措施规定、信息获取与使用流程、信息存储与传输安全、信息披露审批程序等。
保密措施执行审计:检查甲方在日常经营活动中,各项保密措施的实际执行情况,如对保密文件的物理保管措施(文件柜锁具安全性、文件借阅登记制度执行等)、电子信息系统的访问控制(用户权限设置、密码策略、网络防火墙配置等)、办公场所的物理安全措施(门禁系统、监控设备运行等)。
信息系统安全审计:针对甲方使用的与业务相关的信息系统,包括但不限于研发管理系统、生产管理系统、销售管理系统、财务管理系统等,评估系统的安全性,检测是否存在漏洞、恶意软件入侵风险,以及数据备份与恢复机制的有效性。
员工保密意识审计:通过问卷调查、访谈、案例模拟等方式,评估甲方员工对公司保密制度的知晓程度、对保密信息重要性的认识、日常工作中遵守保密规定的自觉性,以及应对保密风险的能力。
1.3审计期限
本审计项目自[起始日期]起至[结束日期]止。乙方应在审计期限内完成全部审计工作,并向甲方提交正式审计报告。如因特殊情况需要延长审计期限,乙方应提前[X]个工作日书面通知甲方,并说明原因,经甲方书面同意后方可延长。
二、双方权利与义务
2.1甲方权利与义务
权利
有权要求乙方按照本合同约定的审计服务内容、范围和期限开展审计工作,对乙方的审计工作进行监督和检查,提出合理的意见和建议。
有权获取乙方出具的审计报告及相关审计资料,了解审计工作进展情况和审计发现的问题。
有权要求乙方对审计过程中发现的问题提出切实可行的改进建议,并监督乙方对建议落实情况的跟踪回访。
义务
为乙方开展审计工作提供必要的协助和支持,包括但不限于提供审计所需的办公场地、设备、网络接入等条件;及时、完整地向乙方提供与审计事项相关的文件、资料、数据、信息等,确保所提供资料的真实性、准确性和完整性。
按照本合同约定的时间和方式向乙方支付审计服务费用。
对乙方在审计过程中知悉的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息承担保密义务,未经乙方书面同意,不得向任何第三方披露。
2.2乙方权利与义务
权利
有权要求甲方按照本合同约定提供审计所需的相关资料和协助,确保审计工作的顺利开展。
有权根据审计工作需要,对甲方相关部门、人员进行调查、访谈、询问,并获取必要的信息和资料。
有权按照本合同约定收取审计服务费用。
义务
制定详细的审计工作计划和方案,明确审计程序、方法、时间安排等,并在本合同签订后[X]个工作日内提交给甲方审核确认。审计计划和方案应符合国家法律法规和行业规范要求,确保审计工作的全面性、准确性和有效性。
选派具有专业资质、丰富经验和良好职业道德的审计人员组成审计项目组,负责本项目的审计工作。审计人员应具备相关的保密知识和技能,能够胜任保密审计工作。乙方应将审计项目组成员名单及资质证明文件在审计工作开始前提交给甲方备案。
严格遵守国家法律法规、行业规范和职业道德准则,独立、客观、公正地开展审计工作,确保审计结果的真实性、准确性和可靠性。在审计过程中,如发现甲方存在重大保密风险或违规行为,应及时向甲方报告,并提出专业的处理建议
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