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2025年审计专业知识考试题及答案

一、选择题

1.内部审计开展的审计类别中,一般不包括C)

A.经营审计

B.财务审计

C.财务报表审计

D.专项审计

2.对内部控制制度有评价、建议责任的是C)

A.董事会

B.高级管理层

C.内部审计机构

D.财务主管

3.不符合控制活动要素要求的是C)

A.进行适当授权

B.进行不相容职务分离

C.凭证未连续编号

D.采取资产限制接近措施

4.内部控制测试中,不包括D)

A.观察

B.询问

C.文档检查

D.编制流程图

5.内部控制的目标不应包括C)o

A.

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