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- 2025-08-09 发布于广东
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2025审计类笔试试题及答案
一、单项选择题(每题2分,共10题)
1.审计的基本职能是()
A.经济监督
B.经济评价
C.经济鉴证
D.以上都是
答案:A
2.内部审计的主要目的是()
A.对财务报表发表审计意见
B.为外部审计提供协助
C.加强内部管理和控制
D.满足监管要求
答案:C
3.审计证据的充分性与下列哪项有关()
A.审计风险
B.具体审计项目的重要性程度
C.审计证据的质量
D.以上都是
答案:D
4.下列哪种审计方法主要用于审查内部控制()
A.审阅法
B.顺查法
C.穿行测试法
D.函证法
答案:C
5.审计工作底稿的所有权属于()
A.被审计单位
B.执行审计工作的注册会计师
C.会计师事务所
D.审计报告使用者
答案:C
6.在财务报表审计中,注册会计师通常只关注()的舞弊。
A.侵占资产和编制虚假财务报告
B.所有类型
C.管理层
D.员工
答案:A
7.审计计划阶段,审计人员需要确定()
A.审计目标
B.审计范围
C.审计程序
D.以上都是
答案:D
8.下列哪项不属于审计风险的组成要素()
A.重大错报风险
B.检查风险
C.控制风险
D.固有风险
答案:C
9.以下哪种情况可能导致审计范围受限()
A.被审计单位拒绝提供某
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