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金融公司合同签订审核细则
一、总则
1.目的:为规范本金融公司合同签订审核流程,有效防范法律风险、财务风险等各类风险,保障公司合法权益,确保合同的签订符合公司利益和法律法规要求,特制定本细则。
2.制定依据:依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规,以及本公司的企业文化、发展战略和管理要求制定。
3.指导思想:秉持公司“诚信、专业、创新、共赢”的企业文化,以客户为中心,在合同签订审核过程中注重风险防控与效率提升的平衡,通过规范化流程保障合同的顺利履行,促进公司业务健康发展,实现社会效益与公司效益的统一。
二、适用范围
本细则适用于金融公司全体员工在开展各类业务活动过程中涉及的合同签订审核工作。同时,对于与公司有业务往来的客户,在合同签订环节也应遵循本细则相关规定进行沟通与协调,以确保合同签订的合规性与有效性。
三、组织架构与职责分工
1.合同承办部门:
-负责合同的起草、发起审核流程,并对合同涉及业务的真实性、合理性、可行性负责。
-提供与合同相关的业务背景资料、数据等信息,配合其他部门进行审核工作。
-跟进合同审核意见的落实,对审核通过的合同进行签订、履行及后续管理。
2.法务部门:
-对合同进行法律层面的审核,审查合同条款是否符合法律法规规定,是否存在法律风险漏洞等。
-提供专业的法律意见和建议,协助修改合同条款,确保合同的法律效力和公司合法权益得到保障。
-参与重大合同的谈判,从法律角度提供支持和指导。
3.财务部门:
-审核合同涉及的财务条款,如付款方式、结算周期、税务处理等,评估合同对公司财务状况的影响。
-对合同的预算合理性进行审查,确保合同费用支出在公司预算范围内,符合公司财务管理制度。
-协助建立合同财务台账,跟踪合同款项的收付情况。
4.风险管理部门:
-从整体风险角度对合同进行评估,分析合同可能带来的信用风险、市场风险、操作风险等。
-提出风险防控措施和建议,督促相关部门落实风险应对方案。
-对重大合同进行风险预警和监控,及时发现并处理潜在风险。
5.管理层:
-对重大合同进行最终决策审批,从公司战略、经营目标等层面审查合同的必要性和可行性。
-协调各部门之间在合同审核过程中的意见分歧,确保合同签订符合公司整体利益。
四、管理内容与流程
1.合同起草:
-合同承办部门应根据业务需求和相关法律法规要求起草合同文本。起草过程中,需明确合同双方的权利义务、标的、价款、履行期限、违约责任等核心条款。
-合同文本应使用规范的法律语言和格式,避免模糊不清或容易引起歧义的表述。同时,充分考虑公司的企业文化和设计理念,注重合同条款的公平合理,体现公司的诚信和专业形象。
-对于标准化合同文本,承办部门应根据具体业务情况进行必要的修改和补充,确保合同的适用性。
2.初审:
-合同起草完成后,承办部门负责人首先对合同进行内部初审。初审内容包括合同与业务的关联性、条款的完整性、数据的准确性等。
-承办部门负责人应确保合同内容符合本部门的工作要求和公司相关规定,对发现的问题及时反馈给起草人进行修改完善。初审通过后,将合同提交至法务部门进行法律审核。
3.法律审核:
-法务部门收到合同文本后,对合同进行全面的法律审查。审查重点包括合同主体的合法性、合同内容的合规性、条款的有效性以及争议解决条款的合理性等。
-法务部门应在规定时间内出具书面法律审核意见,对于存在法律风险的条款,明确提出修改建议。合同承办部门根据法务意见进行修改后,再次提交法务部门确认。
4.财务审核:
-经法务审核通过的合同,流转至财务部门进行审核。财务部门从财务角度对合同进行审查,包括付款安排、发票开具、财务预算等方面。
-财务部门应评估合同对公司资金流、财务报表等方面的影响,对于不符合财务制度或预算要求的条款,提出修改意见。合同承办部门根据财务意见进行调整后,将合同提交至风险管理部门。
5.风险审核:
-风险管理部门对合同进行风险评估,识别合同可能面临的各类风险,并提出相应的风险防控措施。
-风险审核重点关注信用风险、市场风险、操作风险等,对于高风险合同,风险管理部门应组织相关部门进行专题讨论,制定详细的风险应对方案。合同承办部门根据风险审核意见,进一步完善合同条款和风险防控措施。
6.审批决策:
-经过法务、财务、风险审核通过的合同,根据合同金额和重要程度,提交相应层级的管理层进行审批。
-管理层在审批过程中,从公司战略、经营目标、社会效益等角度综合考量合同
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